Kết Quả Kinh Doanh

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Ánh Tuyết, 23 Tháng một 2008.

2,030 lượt xem

  1. Ánh Tuyết

    Ánh Tuyết Guest

    Chết em rồi mọi người ơi, em đang thắc mắc vấn đề này, ai biết chỉ dùm em nha. Số liệu trên TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH có nhất thiết phải giống với KẾ QUẢ KINH DOANH kg vậy mọi người. Ở tờ khai thuế TNDNTT em có loại ra một số khoảng chi phí mà em cho là không hợp lý nhưng ở BCKQKD thì em vẫn để. Không biết là đúng hay sai nữa. Xin mọi người chỉ giáo.
     
    #1
  2. phong2v

    phong2v Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,694
    Đã được thích:
    11
    Nơi ở:
    Hải Hậu, Nam Định - Hà Nội
    KO có gì mà phải lo bạn ạ!
    Thứ nhất nó chỉ là tạm tính.
    Thứ 2 Nếu là chính thức thì khác nhau cũng là chuyện thường tình mà, vì lợi nhuận kế toán khác với lợi nhuận chịu thuế mà
     
    #2
  3. anthi

    anthi Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp HCM
    Chào cả nhà! mình là thành viên cũ nhưng chưa có dịp ra mắt, nay xem như là thành viên mới vậy. Cả nhà giúp mình vụ này nhé!
    Hồi đầu năm , mình nộp thuế TNDN tạm nộp, đã hạch toán:
    N 8211/C3334 , khi nộp tiền, HT: N3334/C1111
    Cuối kỳ KC N911/C8211
    Mình ĐT hỏi thăm một số bạn bè thì không ai làm như mình cả. Vây bây giờ mình điều chỉnh trong Tháng 12/2007 như vầy liệu ổn không?
    N3334/C4211
    Mong tin sớm của mọi người.Cảm ơn nhiều
     
    #3
  4. Ánh Tuyết

    Ánh Tuyết Guest

    Mình hạch toán y chang như bạn vì mình đọc sách và sách hướng dẫn làm như thế.
     
    #4
  5. phong2v

    phong2v Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,694
    Đã được thích:
    11
    Nơi ở:
    Hải Hậu, Nam Định - Hà Nội
    Bạn xem và nghiên cứu theo đường dẫn nhé
    http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=39586
     
    #5
  6. VOTHANHDANG

    VOTHANHDANG Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Phú Yên
    Các bạn đã làm không sai, các bạn tuân thủ đúng nhưng hiểu rõ hơn vì hàng quý chỉ là thuế tạm nộp. điều quan trong là quyết toán tài chính cuối năm, phải so sánh số tạm nộp trong 4 quý với số cuối năm có chênh lệch hay không. Lúc này thiếu thì nộp thêm, dư thì hoàn lại. Không thể sử dụng bút toán điều chỉnh như vậy được.
     
    Last edited: 23 Tháng một 2008
    #6
  7. ThanhGiong

    ThanhGiong OnlyLov3

    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    9
    Nơi ở:
    Hải Dương thân yêu!
    Bạn làm rất đúng theo hướng dẫn, vì tinh thần của những nhà biên soạn và tạo ra hệ thống TK hiện nay hiểu là: 421 là số thực lỗ (nếu lỗ), số LN sau thuế TNDN - trước đây 421 thể hiện cả LN trước thuế TNDN và sau thuế TNDN (Trước đây gọi là thuế TNDN giờ nó là 1 khoản CP), nhưng giờ thì khác rồi, nếu bạn bè của bạn mà h toán như trước đây là không còn phù hợp với thực tế hiện tại
     
    Last edited: 23 Tháng một 2008
    #7
  8. ThanhGiong

    ThanhGiong OnlyLov3

    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    9
    Nơi ở:
    Hải Dương thân yêu!
    Xoá hộ bài này với các mod ơi, nhầm
     
    #8
  9. maitrinh

    maitrinh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    MOD nghe rùi.. anh chờ tí :wall:
     
    #9

Chia sẻ trang này