H
mình mới phát hiện ra trong báo cáo thuế tháng 8/07 mình kê nhầm mất doanh thu bán hàng (do trong tờ hóa đơn của mình mờ quá,) số 4 mình lại khai thành số 9. (làm báo cáo thuế lệch so với bàng cân đối phát sinh mất 5.000) Mình băn khoăn ko biết có cần làm điều chỉnh ko? và điều chỉnh thì làm vào kỳ kê khai VAT tháng 1 nhỉ? hay là điều chỉnh luôn ..như thế nào đó???
Cái này ko làm ảnh hưởng đến tình hình nộp thuế của cty mình, vì mình được khấu trừ mà.
Cái này ko làm ảnh hưởng đến tình hình nộp thuế của cty mình, vì mình được khấu trừ mà.