Năm trước Cty mình có lấy một số mặt hàng với thuế suất là 05%, nhưng giờ mình phát hiện ra là mặt hàng đó thuế suất là 10%. Vậy nay mình lấy mặt hàng đó với thuế suất 10% thì có sao ko? Mong các bạn giúp đỡ mình nhé.
Cảm ơn các bạn nhiều!
Lấy 5% - vậy đồng nghĩa với việc năm trước bạn cũng xuất 5% ===>Bạn chỉ được khấu trừ 5%, còn xuất thì căn cứ vào mặt hàng cụ thể chứ ko căn cứ vào thuế suất ghi trên HĐ đầu vào == > Bạn làm theo thd6758 là ok rồi.oanhbk;341239]Năm trước Cty mình có lấy một số mặt hàng với thuế suất là 05%, nhưng giờ mình phát hiện ra là mặt hàng đó thuế suất là 10%.
Lấy mặt hàng đó có thuế 10% thì từ nay cứ đúng 10% mà xuất - đừng có xuất sai thuế suất GTGT đã quy định riêng cho từng mặt hàng.Đừng căn cứ vào thuế suất ghi trên HĐ đầu vào của mặt hàng đó nhé - đôi khi bên kia họ xuất sai - mình theo họ mình cũng sai bét!Vậy nay mình lấy mặt hàng đó với thuế suất 10% thì có sao ko? Mong các bạn giúp đỡ mình nhé.
Bây giờ đọc kỹ lại bài của anh em mới thấy anh có sự nhầm lẫn.Trên hoá đơn mua hàng hoá đã ghi 5% thì khấu trừ 5%, nhưng xuất bán thì phải ghi đúng 10%.Không ảnh hưởng gì hết, chỉ chịu thiệt 5%.
Xuất thêm 5% nữa.Nhưng khổ nỗi cũng xuất 5% theo như thuế suất ghi trên HĐ đầu vào thì cái này có ảnh hưởng đến số thuế phải nộp vào NSNN
Bây giờ đọc kỹ lại bài của anh em mới thấy anh có sự nhầm lẫn.
Sao lại không ảnh hưởng gì hết???Có chứ.
Mặt hàng đó thuế suất 10% - bên bán xuất 5 - nhưng mình xuất ra 10% =>cái này mình thiệt 5% em đồng ý.
Nhưng khổ nỗi cũng xuất 5% theo như thuế suất ghi trên HĐ đầu vào thì cái này có ảnh hưởng đến số thuế phải nộp vào NSNN. Thuế chỉ quan tâm anh xuất HĐơn đúng với thuế suất GTGT đã quy đinh riêng cho từng mặt hàng.
bác ko đọc kỹ bàic em rồi!ý em Từ chỗ nhưng khổ nỗi ấy....Anh Thiện hiểu ý em rồi.heeeee!Sao lại thiệt trong trường hợp này nhỉ. Bên bán xuất 5% vậy ta được khấu trừ 5%. Khi bán xuất 10% khách hàng phải trả 10% thì ta phải nộp 10% có liên quan gì đến người bán đâu mà thiệt với không thiệt. Người bán chỉ làm nhiệm vụ thu hộ cho nhà nước và nộp tiền cho nhà nước chứ không phải lấy tiền túi ra nộp đâu mà thiệt
Mặt hàng này chịu thuế suất 10% nhưng khi bán chỉ ghi thuế suất 5% thì thu của khách hàng 5% đồng thời lấy tiền túi ra mà nộp cho nhà nước =>cái này mới bị thiệt, nguyên nhân là do người bán không chịu thu đủ tiền thuế.
Anh oi!!Em hỏi tí, nếu em nộp đủ số tiền thuế thiếu 5% kia vào NSNN mà em ko lập hóa đơn bổ sung cho VAT thiếu đấy có được ko?(Vì đằng nào em cũng ko thu được tiền của KH)- nếu em thu được thi em xuất bổ sung cho họ 5% kia ngay:bigok:Xuất thêm 5% nữa.
Năm trước Cty mình có lấy một số mặt hàng với thuế suất là 05%, nhưng giờ mình phát hiện ra là mặt hàng đó thuế suất là 10%. Vậy nay mình lấy mặt hàng đó với thuế suất 10% thì có sao ko? Mong các bạn giúp đỡ mình nhé.
Cảm ơn các bạn nhiều!
Ơ hay,muốn nộp thuế vào NSNN cũng phải có cơ sở chứ,cái VAT bé đi nộp thì từ đâu mà có? Trên tờ khai? hay ở đâu? nên phải viết hoá đơn thôi.Văn bản qui định ư? bé có nên hỏi câu này không nhỉ?Nếu cần có văn bản cho tất cả cái tương tự như thế này thì không có chổ để mà lưu đâu bé.Anh oi!!Em hỏi tí, nếu em nộp đủ số tiền thuế thiếu 5% kia vào NSNN mà em ko lập hóa đơn bổ sung cho VAT thiếu đấy có được ko?(Vì đằng nào em cũng ko thu được tiền của KH)- nếu em thu được thi em xuất bổ sung cho họ 5% kia ngay:bigok:
Chỉ làm 01/KHBS điều chỉnh thôi.Có văn bản nào quy định phải lập HĐGTGT khi xuất sai thuế suất thuế GTGT ko ạ?