Không kê khai hóa đơn VAT đầu vào năm 2007

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi trang20, 19 Tháng hai 2008.

2,003 lượt xem

  1. trang20

    trang20 Guest

    Mình kê khai VAT đầu vào đầu ra của tháng 01/2008, trong đó còn sót lại vài hóa đơn đầu vào của tháng 12/2007,mình biết hóa đơn được kê trong 3 tháng nên mình định kê luôn vào tháng 1/2008, nhưng có người nói không được kê khi đã qua niên độ, có nghĩa hóa đơn của năm 2007 không được kê vào năm 2008, không biết có đúng không? Nếu đúng thì số hóa đơn đầu vào sót lại của năm 2007 mình không kê khai thì có bị phạt không? Ai biết giúp mình với? gấp quá rồi, Cám ơn các anh chị nhiều
     
    #1
  2. nguyen linh chi

    nguyen linh chi Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    van quan - ha dong
    bạn vân cứ kê khai bình thường thôi.cơ quan mình vẫn kê khai bình thương ko theo năm tài chính đâu.chuc bạn thành công
     
    #2
  3. trang20

    trang20 Guest

    Cám ơn bạn Linh Chi nhiều nhé
     
    #3
  4. trang20

    trang20 Guest

    Quên nữa, mình muốn hỏi là nếu hóa đơn đầu vào nào đó mà mình không kê khai thì khi thuế kiểm tra chứng từ sổ sách có bị phạt vi phạm thuế không bạn?
     
    #4
  5. bexiuxiu

    bexiuxiu Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thụy Khuê
    Minh nghi la khong sao dau, neu khong ke khai thi la minh khong duoc tinh vao chi phi cua doanh nghiep.Chac la khong bi phat dau.
     
    #5
  6. bexiuxiu

    bexiuxiu Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thụy Khuê
    Hoa don thong thuong ke khai vao dau va nhu the nao

    Binh thuong cac thang thi ke khai thue GTGT, con nhung hoa don thong thuong em chua ke khai vao dau ca, Vay bay gio ke khai vao dau va ke nhu the nao. Mong su giup do cua cac anh chi!
     
    #6
  7. HAIBALA

    HAIBALA Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà nội
    to Trang20 nhà nước rất cảm ơn những người không kê khai hoá đơn đầu vào như bạn vì như vậy nhà nước sẽ hưởng lợi, còn Sếp của bạn sẽ có tâm trạng ngược lại đấy, nếu Sếp mà bít thì tâm trạng của bạn còn thảm hại hơn.hi hi...
    to Bexiuxiu: hoá đơn thông thường được tính vào chi phí bạn àh.bạn tìm đọc về kế toán chi phí.
     
    #7
  8. Hienind

    Hienind Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Cau Giay - HN
    minh cam on cac ban minh cung dang thac mac ve van de nay nhung qua doc bai cua cac ban minh da thay yen tam hon roi. Thanks!
     
    #8
  9. le yen thanh

    le yen thanh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    cần thơ
    bên thuế chỉ căn cứ vào hóa đơn của bạn thôi. Việc bạn phải nộp thêm 10% đâu có thể hiện trên hóa đơn vì đó là hóa đơn thông thường thôi mà
     
    #9
  10. hoami281083

    hoami281083 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    daklak
    Bạn kê vào đúng biểu mẫu của HĐ thông thường là đc
     
    #10
  11. trang20

    trang20 Guest

    Hóa đơn bán hàng thông thường chỉ tính vào chi phí hợp lý hợp lệ thôi, không phải hóa đơn VAT. Sau này khi thuế kiểm tra họ sẽ loại ra và rất có thể đơn vị bạn sẽ bị phạt hoặc truy thu nếu có
     
    #11

Chia sẻ trang này