N
Chào cả nhà!! Mình đang có thắc mắc này muốn nhờ mọi người giúp đỡ.
Tháng 10 cty mình PS thuế GTGT đầu ra là 10t, đầu vào là 8t, mình đã nộp vào kho bạc thêm 2t. Tháng 11 PS đầu ra 15t đầu vào 9t, đã nộp vào kho bạc 6t. Đến tháng 12 PS đầu vào 21t đầu ra 17t, còn được khấu trừ 4t. Tổng cộng của ba tháng này vẫn còn được khấu trừ 4t. Nhưng mình không biết định khoản phần tiền đã nộp vào tài khoản ntn. và kết chuyển giữa tk 1331 và 3331 thế nào, đến lúc lập bảng CĐPS thì phải làm sao.:wall::wall::wall:Nhờ mọi người giúp mình.
Tháng 10 cty mình PS thuế GTGT đầu ra là 10t, đầu vào là 8t, mình đã nộp vào kho bạc thêm 2t. Tháng 11 PS đầu ra 15t đầu vào 9t, đã nộp vào kho bạc 6t. Đến tháng 12 PS đầu vào 21t đầu ra 17t, còn được khấu trừ 4t. Tổng cộng của ba tháng này vẫn còn được khấu trừ 4t. Nhưng mình không biết định khoản phần tiền đã nộp vào tài khoản ntn. và kết chuyển giữa tk 1331 và 3331 thế nào, đến lúc lập bảng CĐPS thì phải làm sao.:wall::wall::wall:Nhờ mọi người giúp mình.