Thời điểm ghi nhận công nợ?

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Vàng phai, 10 Tháng ba 2008.

6,803 lượt xem

  1. Vàng phai

    Vàng phai Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Biết đâu bến bờ. . .
    Cho mình hỏi thời điểm ghi nhận công nợ?
     
    #1
  2. Anh_Nguyet

    Anh_Nguyet Happy is the way

    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Quảng Ngãi
    Theo mình nghĩ thì khi co phát sinh hoạt động mua bán HHDV có chi trả tiền or ghi nợ , lúc đó cty mình và cty người bán( người mua) cùng ghi công nợ để tiện theo dõi những phát sinh của hoạt động mua bán có trong tháng và trong năm.

    :014::014::
     
    #2
  3. Vàng phai

    Vàng phai Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Biết đâu bến bờ. . .
    Có nghĩa là vào sổ kế toán ở thời điểm phát sinh nợ, chứng từ kẹp cùng là gì?
     
    #3
  4. Anh_Nguyet

    Anh_Nguyet Happy is the way

    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Quảng Ngãi
    uh!!! Chứng từ đi cùng là những chứng từ liên quan đến việc mua - bán giữ cty bạn với cty kia như : hóa đơn GTGT, phiếu xuất ,phiếu nhập...rùi chứng từ liên quan đến tiền đã trả và tiền còn nợ, hay hàng hóa trả về .....Đó là những cơ sở để chứng minh có phát sinh công nợ chứ ghi khống thì tiêu !!!:048::069::069:
     
    #4
  5. Vàng phai

    Vàng phai Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Biết đâu bến bờ. . .
    Đấy là bạn nói về trường hợp nhập hàng về có hoá đơn , có hàng nhập kho , mình đang nói về vấn đề công nợ trong xdựng, vd hđ thuê cty A xd t2/07, t3/07 thì ctrình xong, nhưng đến t10/07 họ mới xuất hoá đơn và mình trả tiền , vậyt2/07 và t3/07 mình cần theo dõi ntn?
     
    #5
  6. kinhvomenh

    kinhvomenh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Q4, TP.HCM
    Thì bạn lấy bb nghiệm thu công trình từng đợt có đầy đủ chữ ký của các bên, bạn lấy số liệu đó làm công nợ tạm tính, khí nào có quyết toán hay thanh lý thì đó là số liệu cuối cùng để nhận hóa đơn
     
    #6
  7. Hongminh1404

    Hongminh1404 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Bình Thuận
    Cho mình hỏi khi mình bán hàng thì mình xuất hóa đơn ngay lúc đó nhưng tiền thì phải 30 ngày sau khách hàng mới trả, theo các bạn mình phải hạch toán như thế nào cho phù hợp?
     
    #7
  8. yellowsubmarine

    yellowsubmarine Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Nợ 131
    Có 511
    Có 333

    Khi xiền về

    Nợ 111,112
    Có 131
    :015:
     
    #8
  9. Hongminh1404

    Hongminh1404 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Bình Thuận
    Vậy khi mình thu tiền về thì mình có cần đưa phiếu thu vào để làm chứng từ hạch toán ko?
     
    #9
  10. The End

    The End ^^

    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    EveryWhere
    Công nợ trong xd bạn dựa vào Bản thanh lý Hợp đồng giữa 2 bên. Lúc đó xđịnh công nợ ngay. Còn T10 mới trả tiền thì họ mới xuất hoá đơn thì bạn cứ hạch toán bình thường. T2, T3 treo trên côgn nợ: N155/C331 = số tiền theo bản nghiệm thu thanh lý HĐồng. Bình thường trường hợp T2, T3 xong ctrình mà đến T10 mới xuất hoá đơn thì tốt nhất tới T10 hãy làm bản thanh lý HĐồng bạn ạh, còn công nợ thì dựa vào biên bản nghiệm thu cũng đc. Còn trường hợp đã thanh lý hđồng nhưng vẫn chưa xuất HĐơn thì trong Bản thanh lý nên có câu: Bên A sẽ xuất hoá đơn cho bên B sau khi bên B thanh toán đầy đủ số tiền trên.
    @ bạn Hồng Minh: Tất nhiên phiếu thu chi cũng là chứng từ dùng để hạch toán rồi mà bạn
     
    Last edited: 22 Tháng tư 2008
    #10

Chia sẻ trang này