Khai bổ sung thuế

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi dinhhoacb, 16 Tháng ba 2008.

1,404 lượt xem

  1. dinhhoacb

    dinhhoacb Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Cao bang
    Tôi đang làm quyết toán năm 2007 thì phát hiện ra tờ khai thuế tháng 5 nhầm phải tăng thêm doanh thu 200 nghìn đồng thời thuế VAT phải tăng 20 nghìn
    Xin hỏi mấy người có kinh nghiệm quyết toán việc này phải điều chỉnh như nào
     
    #1
  2. banvan

    banvan Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    HaiDuong
    Bạn phát hiện tháng nào thì khai vào tháng đó, hôm nay là 17 vẫn còn kịp, bạn làm bản giải trình có mẫu sẵn tại TT60 rồi đó
    Nếu thuế bạn còn được khấu trừ bạn chỉ cần khấu trừ thôi ko phải nộp khoản đó còn nếu bạn phải nộp thuế đầu ra thì bạn phải mang tiền đi nộp số tiền thuế đó cộng với bạn sẽ bị phạt 10% trên số thuế +0.05%*tiền thuế*số ngày chậm nộp
    làm nhanh lên kẻo thuế phát hiện ra thì bạn sẽ bị phạt nặng hơn đó mặc dù số tiền thì ít
    Thanks
     
    #2
  3. cncn1306

    cncn1306 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Tôi đang làm quyết toán năm 2007 thì phát hiện ra tờ khai thuế tháng 5 nhầm phải tăng thêm doanh thu 200 nghìn đồng thời thuế VAT phải tăng 20 nghìn
    Xin hỏi mấy người có kinh nghiệm quyết toán việc này phải điều chỉnh như nàobạn mở 1.3.0 hổ trợ thuế mới nhất của tổng cục mà điều chình chứ lấy thông tư 60 không có mã vạch dùng cho ngày hôm nay sẽ bị bắt làm lại đó
     
    #3

Chia sẻ trang này