Hóa đơn làm thế nào?

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi soccon07, 20 Tháng ba 2008.

1,734 lượt xem

  1. soccon07

    soccon07 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    HN
    Công ty em đã xuất hóa đơn đầu ra cho 1 số hàng hóa, hóa đơn này xuất trong tháng 2 nhưng hóa đơn đầu vào lại được đơn vị bạn xuất vào ngày 18 tháng 3, số hiệu ngày tháng của hóa đơn đầu vào sau hóa đơn đầu ra như vậy có được ko? Và hóa đơn đầu vào này em sẽ phải kê khai trên tờ khai thuế GTGT của thangs 2 hay tháng 3?
    Mong anh chị trả lời giúp, em cảm ơn nhiều!!!
     
    #1
  2. hanhlt415

    hanhlt415 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Bảng kê thuế của tháng 2 thì bạn phải kê các hoá đơn đầu vào của tháng 2 or 1, 12, 11. Còn ngày trên HĐ đầu ra phải nhỏ hơn ngày trên HĐ đầu vào chứ. HĐ đầu vào tháng 3 thì bạn ko được cho vào tháng 2 đâu.
     
    #2
  3. lang tu

    lang tu Guest

    Bạn se hạch toán hoá đơn đó cho tháng 3. sẽ không ảnh hương gi đâu
     
    #3
  4. ngothao2112

    ngothao2112 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Bình Thạnh -TP.Hồ Chí Minh
    cty mình cũng đã từng gặp trường hợp như bạn, bạn nên xử lý bằng cách đề nghị đơn vị cung cấp hàng làm cho bạn phiếu xuất kho hàng hoá vào T2, vì chưa thanh toán tiền hàng nên hoá đơn đầu vào xuất T3 là đúng rùi.
     
    #4
  5. phamdiemphuc85

    phamdiemphuc85 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp HCM
    Khi 1 hoá đơn về sau thì mình có thể bcáo thuế trong vòng 3 tháng. Vậy hạch toán chi phí thì sao? Mình sẽ đưa chi phí đó vào thời điểm nhận đc hđơn hay vào thời điểm ghi trên hoá đơn.
     
    #5
  6. lequanghuy

    lequanghuy Giang hồ lãng tử

    Bài viết:
    1,105
    Đã được thích:
    2
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Bạn ghi nhận chi phí vào thời điểm phát sinh nghiệp vụ , khai thuế khi nhận được hoá đơn .
     
    Last edited: 20 Tháng ba 2008
    #6
  7. thaiduongadv

    thaiduongadv Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Công ty mình cũng thường xuyên gặp trường hợp hóa đơn đầu ra viết trước ngày của HD đầu vào bởi vì với các đối tác thì thường cuối tháng mới viết gộp một hóa đơn cho tất cả hàng hóa, DV trong tháng. Và mình vẫn kê khai bình thường theo đúng ngày tháng ghi trên hóa đơn. Theo mình thì trường hợp này cũng nhiều, Vậy có quy định nào về điều này không?
     
    #7
  8. lequanghuy

    lequanghuy Giang hồ lãng tử

    Bài viết:
    1,105
    Đã được thích:
    2
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Nghiệp vụ có thể phát sinh trước khi nhận được hoá đơn nên phát sinh thời điểm nào thì hạch toán tại thời điểm đó. Khi có hoá đơn về thì khai báo thuế. Trên bảng kê mua vào, bán ra ở "cột ngày hoá đơn" thì phải lấy ngày trên hoá đơn để khai (không phải ngày mình thực nhận hoá đơn)
     
    #8

Chia sẻ trang này