Hạch toán dự phòng hàng tồn kho

  • Thread starter Kim112
  • Ngày gửi
K

Kim112

Guest
22/3/08
17
0
0
TP.Cantho
Năm 2006 DN mình quyết định trích lập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, TK này sử dụng như thế nào? Anh,chị và các bạn chỉ dẫn giúp mình nhé! cần gấp...Thanks
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Sao năm 2006 trích lập dự phòng mà bây giờ bạn mới hỏi về cách hạch toán.
Bạn xem chế độ kế toán DN hay DN nhỏ và vừa, TK 159. Bên cạnh đó bạn tham khảo thông tư số 13/2006.
 
V

vnindex

Guest
22/2/08
23
0
1
Hà Nội
Thời điểm lập dự phòng hàng tồn kho là vào cuối năm tài chính. Bạn tham khảo Chuẩn mực số 02 và thông tư hướng dẫn nhé. Ngoài ra bạn tham khảo thêm Thông tư 13 nữa nhé.
 
T

thuyminh

Guest
14/8/07
9
0
0
Hà tây
Khi trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho bạn hạch toán như sau:
N 641
Co 159
Còn cách tính như thế nào bạn tham khảo theo thông tư 13/2006 mình gửi kèm đây nhé
 
V

vnindex

Guest
22/2/08
23
0
1
Hà Nội
Bút toán hạch toán của Bạn Thuyminh bị nhầm rùi. Khi trích lập thì phải ghi Nợ TK632/Có TK159 chứ?
 
K

Kim112

Guest
22/3/08
17
0
0
TP.Cantho
Bút toán hạch toán của Bạn Thuyminh bị nhầm rùi. Khi trích lập thì phải ghi Nợ TK632/Có TK159 chứ?

Cảm ơn các bạn đã giúp mình, nhưng bạn ơi mình tham khảo chẳng thấy TT số 13/2006/TT-BTC ở đâu, ai có mail cho mình xin được o ? có thể gởi cho mình theo địa chỉ ttkim@yahoo.com,Thanks...
 
K

Kim112

Guest
22/3/08
17
0
0
TP.Cantho
Cuối năm cty mình thanh lý số hàng hóa đã trích lập dự phòng (do giảm sút giá trị), giá trị thu hồi chỉ bằng 50% giá vốn. TH này hạch tóan nư thế nào ? Mong mọi người chỉ giúp nhé! Thanks.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Cuối năm cty mình thanh lý số hàng hóa đã trích lập dự phòng (do giảm sút giá trị), giá trị thu hồi chỉ bằng 50% giá vốn. TH này hạch tóan nư thế nào ? Mong mọi người chỉ giúp nhé! Thanks.

Bạn hạch tóan như các hàng khác bình thường thôi, doanh thu theo giá bán, giá vốn theo giá gốc. Khoản lỗ đã được lập dự phòng sẽ được bù trừ khi xác định số dự phòng phải lập cho kỳ tới.
 
K

Kim112

Guest
22/3/08
17
0
0
TP.Cantho
Cám ơn Hien nhé! Mình nêu rõ để mọi người chỉ giúp: Cty thanh lý hết hàng tồn vào cuối năm để giải thể cty, mình hạch toán TH như sau :
Nợ 1111,1121 33 tr
Có 5111 30 tr
Có 33311 3 tr

Nợ 632 60tr
Có 156

Nợ 1593 30tr
Có 811 or 4212
Minh tham khảo ở CMKT hướng dẫn đưa khoản lỗ này vào phí, bạn cho ý kiến nhé!
 
Sửa lần cuối:
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Cám ơn Hien nhé! Mình nêu rõ để mọi người chỉ giúp: Cty thanh lý hết hàng tồn vào cuối năm để giải thể cty, mình hạch toán TH như sau :
Nợ 1111,1121 33 tr
Có 5111 30 tr
Có 33311 3 tr

Nợ 632 60tr
Có 156

Nợ 1593 30tr
Có 811 or 4212
Minh tham khảo ở CMKT hướng dẫn đưa khoản lỗ này vào phí, bạn cho ý kiến nhé!

Nếu công ty giải thể thì số dư của TK 1593 được kết chuyển ghi giảm giá vốn.

Như vậy năm nay công ty thanh lý số hàng này và lỗ không ghi nhận trong năm nay (vì đã ghi nhận vào giá vốn năm trước).

Lãi lỗ của số hàng này ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh năm nay = 30 - (60 - 30) = 0.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA