mua bia tết tặng khách

Các bạn cho mình hỏi mua bia tết tặng khách hàng thì hoạch toán như thế nào vây.
 
thí cứ đưa vào 641 hay 642 nhưng chắc chắn là sau này sẽ bị xuất toán. Bạn nên đưa vào 641 cho hợp lý hơn. Nhăm mắt làm đại đi. Sau này tính tiếp vì sếp nào cũng đâu muốn bỏ ra. Nuốt không nổi sau này trả lại thế thôi nhưng chắc sẽ bị thêm vài khoản vì đã có Luật QL Thuế.
 
Tốt nhất là bạn trích từ thu nhập sau thuế đi, có luật quản lý thuế nếu vi phạm sẽ bị phạt đấy: làm giảm thuế thu nhập, phạt trên VAT.
 
mua bia tết tặng khách hàng

Tốt nhất là bạn trích từ thu nhập sau thuế đi, có luật quản lý thuế nếu vi phạm sẽ bị phạt đấy: làm giảm thuế thu nhập, phạt trên VAT.

chào bạn!
tôi có cách thế này để giúp bạn hạch toán vào chi phí
Chỉ có thể đưa vào 641 dưới hình thức tặng cho khách hàng lớn hay khách hàng lâu năm... nhưng phải có quyết định của Ban Giám đốc. Nếu bạn tư vấn cho giám đốc ký quyết định mua quà tặng khách hàng thì khoản này hạch toán vào chi phí được, tôi nghĩ vậy!
chào thân ái!
 
Các bạn cho mình hỏi mua bia tết tặng khách hàng thì hoạch toán như thế nào vây.

Bạn đi viết hoá đơn giá trị gia tăng, nội dung chi tiếp khách: gồm bao nhiêu suất, đơn giá ...số tiền đó. CHi phí đó phải trong định mức quy định của Doanh nghiệp
 
mình thấy không đưa được chi phí là vô lý quá. đi ăn uống, nhậu thì được đưa vào chi phí còn tặng quà tết thì không được. Không lẽ luật không cho phép các công ty mua quà tết tặng khách hàng à.
 
Thế mới phải biến tướng chứ bạn. Cùng là một số tiền chi phí mà, mình hoàn toàn có thể điều chỉnh nội dung theo ý muốn. Chúc bạn thành công
 
Các bạn cho mình hỏi mua bia tết tặng khách hàng thì hoạch toán như thế nào vây.

Nếu bạn trên phiếu chi làmua bia tặng khách thì bạn phải trích từ lợi nhuận sau thuế.
Nợ TK 421
Có TK 111
Nhưng nếu bạn ghi là chi phí tiếp khách thì nó khống chế 10 % trên tổng chi phí không bao gồn giá vốn hàng bán
Chào
 
Thường thì mua qùa tặng đều bị xuất tóan, bạn có tổ chức tiệc tùng gì thì đưa 70 thùng bia này vào phục vụ HỘi nghị khách hàng là được đấy!
 
Thường thì mua qùa tặng đều bị xuất tóan, bạn có tổ chức tiệc tùng gì thì đưa 70 thùng bia này vào phục vụ HỘi nghị khách hàng là được đấy!

Thật sao ?????
Cứ phục vụ hội nghị khách hàng là được đưa vào chi phí hợp lý à. Hay đấy :wall:
 
Những câu trả lời trên theo tôi đều có thể vận dụng được, nhưng quan trong là chọn cách nào phù hợp với tình hình của Cty bạn. Để hiểu rõ hơn về các khoản chi phí tôi bổ xung thêm thế này:
1. Bất kỳ 1 khoản chi nào của Doanh nghiệp nếu nó hợp pháp (không vi phạm pháp luật: hối lộ, rửa tiền, sai mục đích chính trị..) thì đều được coi là chi phí không chỉ đối với Chủ doanh nghiệp mà còn cả với các cơ quan chức năng -nhất là cơ quan Thuế.
(lưu ý là các khoản chi này phải được Chủ doanh nghiệp chấp nhận: Hợp lệ)
2. Tuy nhiên không phải khoản chi nào cũng được Thuế coi là chi phí để giảm trừ thu nhập chịu thuế (chi phí để giảm trừ thu nhập chịu thuế là chi phí hợp lý). Do vậy việc bạn đưa chi phí hợp pháp vào là do cty bạn, miễn là bạn tách ra khỏi chi phí hợp lý. Vậy khoản tách ra này phản ánh vào đâu? mà vẫn phản ánh trên báo cáo tài chính công khai.
Câu trả lời là TK 811, và khi xác định thuế thu nhập DN 28% để hạch toán vào TK 821 thì bạn phải trừ đi khoản chi phí trên 811 này. Cuối cùng bạn sẽ không kết chuyển TK 811 sang 911 mà kết chuyển sang 421 nhé.
Chúc các bạn vận dụng linh hoạt.
 
Sửa lần cuối:
70 thùng thì đáng bao nhiêu, một năm chi một lần thì lách bằng cách ghi là chi phí tổ chức hội nghị khách hàng cuối năm đi, liệt kê một lô danh sách khách hàng ra và lấy hoá đơn ghi "ăn uống"... và hoá đơn mua bia để tiếp khách... có hoá đơn đủ thì thuế chẳn bắt bẻ, chỉ có cơ quan chủ quản cấp trên là hay soi mói các khoản này thôi (nếu là Nhà nước)
 
mình không có hóa đơn ăn uống mới đau chứ. không lẽ tổ chức hội nghị chỉ uống không ăn!!!
 
Tốt nhất bạn không kê thuế đối với HĐ này, bạn cần tư vấn với giám đốc lập 1 biên bản giống như kế hoạch khuyến mãi của các công ty thương mại vậy.
Hạch toán như thế này bạn nhé
Nợ 421(418)
Có 111,112
Công ty mình đã làm như vậy, bạn có thể tham khảo.
Thân
 
mình đã kê vào tờ khai GTGT rồi. có cách nào mình đưa vào 421 mà vẫn được khấu trừ thuế k bạn?
 
Công ty mình cũng vậy.Mua rượu tặng khách hàng thật , tổng trị giá khoản 20tr.Mình làm quyết định tặng khách hàng thân thiện nhân dịp tết al và hạch toán vào N641,133/C111 có ổn không?
 
Back
Top