mua bia tết tặng khách

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi nguoila84, 26 Tháng ba 2008.

6,349 lượt xem

  1. nguoila84

    nguoila84 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Các bạn cho mình hỏi mua bia tết tặng khách hàng thì hoạch toán như thế nào vây.
     
    #1
  2. phunglam

    phunglam Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    68/69/18/12 TA 32 - P. Thới An - Q.12
    thí cứ đưa vào 641 hay 642 nhưng chắc chắn là sau này sẽ bị xuất toán. Bạn nên đưa vào 641 cho hợp lý hơn. Nhăm mắt làm đại đi. Sau này tính tiếp vì sếp nào cũng đâu muốn bỏ ra. Nuốt không nổi sau này trả lại thế thôi nhưng chắc sẽ bị thêm vài khoản vì đã có Luật QL Thuế.
     
    #2
  3. NBC

    NBC Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Dong Nai
    Tốt nhất là bạn trích từ thu nhập sau thuế đi, có luật quản lý thuế nếu vi phạm sẽ bị phạt đấy: làm giảm thuế thu nhập, phạt trên VAT.
     
    #3
  4. nghowalk

    nghowalk Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Lâu Đài Ma
    Bạn phải trích từ thu nhập chịu thuế. Không đưa vào chi phí được.
     
    #4
  5. nemchua

    nemchua Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thành phố Thanh Hoá
    mua bia tết tặng khách hàng

    chào bạn!
    tôi có cách thế này để giúp bạn hạch toán vào chi phí
    Chỉ có thể đưa vào 641 dưới hình thức tặng cho khách hàng lớn hay khách hàng lâu năm... nhưng phải có quyết định của Ban Giám đốc. Nếu bạn tư vấn cho giám đốc ký quyết định mua quà tặng khách hàng thì khoản này hạch toán vào chi phí được, tôi nghĩ vậy!
    chào thân ái!
     
    #5
  6. songdaiduong

    songdaiduong Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HẢI PHÒNG
    Bạn đi viết hoá đơn giá trị gia tăng, nội dung chi tiếp khách: gồm bao nhiêu suất, đơn giá ...số tiền đó. CHi phí đó phải trong định mức quy định của Doanh nghiệp
     
    #6
  7. nguoila84

    nguoila84 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    mình thấy không đưa được chi phí là vô lý quá. đi ăn uống, nhậu thì được đưa vào chi phí còn tặng quà tết thì không được. Không lẽ luật không cho phép các công ty mua quà tết tặng khách hàng à.
     
    #7
  8. songdaiduong

    songdaiduong Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HẢI PHÒNG
    Thế mới phải biến tướng chứ bạn. Cùng là một số tiền chi phí mà, mình hoàn toàn có thể điều chỉnh nội dung theo ý muốn. Chúc bạn thành công
     
    #8
  9. tranbinh200780

    tranbinh200780 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Thành Phố Hồ Chí Minh
    Nếu bạn trên phiếu chi làmua bia tặng khách thì bạn phải trích từ lợi nhuận sau thuế.
    Nợ TK 421
    Có TK 111
    Nhưng nếu bạn ghi là chi phí tiếp khách thì nó khống chế 10 % trên tổng chi phí không bao gồn giá vốn hàng bán
    Chào
     
    #9
  10. nguoila84

    nguoila84 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    công ty mình mua 70 thùng bia lận. tiếp khách cỡ này thì hơi quá.
     
    #10
  11. minhdan

    minhdan Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    SaiGon
    Thường thì mua qùa tặng đều bị xuất tóan, bạn có tổ chức tiệc tùng gì thì đưa 70 thùng bia này vào phục vụ HỘi nghị khách hàng là được đấy!
     
    #11
  12. hồngtrường

    hồngtrường Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    1,077
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Hà Lội
    Thật sao ?????
    Cứ phục vụ hội nghị khách hàng là được đưa vào chi phí hợp lý à. Hay đấy :wall:
     
    #12
  13. duyvinh

    duyvinh Moderator

    Bài viết:
    1,262
    Đã được thích:
    74
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Những câu trả lời trên theo tôi đều có thể vận dụng được, nhưng quan trong là chọn cách nào phù hợp với tình hình của Cty bạn. Để hiểu rõ hơn về các khoản chi phí tôi bổ xung thêm thế này:
    1. Bất kỳ 1 khoản chi nào của Doanh nghiệp nếu nó hợp pháp (không vi phạm pháp luật: hối lộ, rửa tiền, sai mục đích chính trị..) thì đều được coi là chi phí không chỉ đối với Chủ doanh nghiệp mà còn cả với các cơ quan chức năng -nhất là cơ quan Thuế.
    (lưu ý là các khoản chi này phải được Chủ doanh nghiệp chấp nhận: Hợp lệ)
    2. Tuy nhiên không phải khoản chi nào cũng được Thuế coi là chi phí để giảm trừ thu nhập chịu thuế (chi phí để giảm trừ thu nhập chịu thuế là chi phí hợp lý). Do vậy việc bạn đưa chi phí hợp pháp vào là do cty bạn, miễn là bạn tách ra khỏi chi phí hợp lý. Vậy khoản tách ra này phản ánh vào đâu? mà vẫn phản ánh trên báo cáo tài chính công khai.
    Câu trả lời là TK 811, và khi xác định thuế thu nhập DN 28% để hạch toán vào TK 821 thì bạn phải trừ đi khoản chi phí trên 811 này. Cuối cùng bạn sẽ không kết chuyển TK 811 sang 911 mà kết chuyển sang 421 nhé.
    Chúc các bạn vận dụng linh hoạt.
     
    Last edited: 29 Tháng ba 2008
    #13
  14. CAM LINH

    CAM LINH Guest

    70 thùng thì đáng bao nhiêu, một năm chi một lần thì lách bằng cách ghi là chi phí tổ chức hội nghị khách hàng cuối năm đi, liệt kê một lô danh sách khách hàng ra và lấy hoá đơn ghi "ăn uống"... và hoá đơn mua bia để tiếp khách... có hoá đơn đủ thì thuế chẳn bắt bẻ, chỉ có cơ quan chủ quản cấp trên là hay soi mói các khoản này thôi (nếu là Nhà nước)
     
    #14
  15. nguoila84

    nguoila84 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    mình không có hóa đơn ăn uống mới đau chứ. không lẽ tổ chức hội nghị chỉ uống không ăn!!!
     
    #15
  16. hồngtrường

    hồngtrường Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    1,077
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Hà Lội
    Vậy thì chỉ còn cách kết hợp với mấy doanh nghiệp chỉ ăn mà không uống thôi :wall:
     
    #16
  17. luckyluck866

    luckyluck866 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đồ nhà quê!
    -------------
    :banana::banana:
     
    #17
  18. thanhnha0606

    thanhnha0606 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    any where
    Tốt nhất bạn không kê thuế đối với HĐ này, bạn cần tư vấn với giám đốc lập 1 biên bản giống như kế hoạch khuyến mãi của các công ty thương mại vậy.
    Hạch toán như thế này bạn nhé
    Nợ 421(418)
    Có 111,112
    Công ty mình đã làm như vậy, bạn có thể tham khảo.
    Thân
     
    #18
  19. nguoila84

    nguoila84 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    mình đã kê vào tờ khai GTGT rồi. có cách nào mình đưa vào 421 mà vẫn được khấu trừ thuế k bạn?
     
    #19
  20. Vàng phai

    Vàng phai Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Biết đâu bến bờ. . .
    Công ty mình cũng vậy.Mua rượu tặng khách hàng thật , tổng trị giá khoản 20tr.Mình làm quyết định tặng khách hàng thân thiện nhân dịp tết al và hạch toán vào N641,133/C111 có ổn không?
     
    #20

Chia sẻ trang này