Phạt nộp chậm thuế GTGT định khoản ntn?

  • Thread starter thunhi
  • Ngày gửi
T

thunhi

Guest
31/5/07
27
0
0
TP.HCM
các a chị chỉ dùm e định khoản phần phạt nộp chậm thuế GTGT với, mong các a chị giúp đỡ ạ. thanks.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Ocean 13

Ocean 13

Đại dương bao la ...
21/8/06
1,154
5
38
Đại Dương
các a chị chỉ dùm e định khoản phần phạt nộp chậm thuế GTGT với, mong các a chị giúp đỡ ạ. thanks.

N811/C3331 khi có thông báo phạt
Khi nộp N3331/C1111;1121

Nhưng khi tính thuế TNDN thì loại khoản này ra khỏi chi phí nhá.
 
Sửa lần cuối:
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
ơ, ơ...ơ...Hạch tóan sai rồi!hihihihi

Phải là :
Nợ 811/Có 3331
Khi Nộp thuế thì : Nợ 3331/Có 111,112,

ocean chị ui!
 
V

vannhat

~*Vô Đối*~
Thế hạch toán:
N 4212
C 111, 112
Như này được không.
cái khoản bị phạt đưa luôn vào lợi nhuận sau thuế. đưa vào chi phí khác rồi lại loại ra khi tính thuế tndn thì cũng vậy mà.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Làm như vannhat là đúng nhất, hiihi
Căn cứ vào đâu mà bảo đúng nhất.????Chế Độ Kế Tóan theo QĐ15 hay QĐ48 bảo thế à pác răng KHỂNH????:wall:sao em đọc ko thấy?Hay pác hạch tóan theo ý hiểu đằng nào cũng thế.....:wall:
 
N

NGUYEN PHIPHUNG

Guest
16/12/07
27
0
0
LONG AN
Trời ạ!
em thấy nó đâu có phức tạp như vậy đâu.
tiền nộp phạt đưa vào chi phí khác:
N811
C3331 thì ok rồi. nhưng tính thuế TNDN phai loai ra.cái này quyết đinh 15 và thông tư 60 có nói rõ mà.em nhớ thông tư 134 cũng có nữa đó.
còn Tk 421 chỉ để kết chuyển lợi nhuận sau thuế thôi theo QĐ 15, trước đây được phép kết chuyển CP thuế TNDN bên nợ 421(giống chuẩn mực kế toán quốc tế) nhưng bây giờ thì không, CP thuế TNDN cũng sử dụng 8211 kết chuyển vào 911 luôn.Em ko thất quy định nào được phép sử dụng tài khoản 421 để ghi nhận các khoản phạt hết
 
K

ketty

Guest
14/12/06
11
0
0
40
tp HO CHI MINH
Mình đồng ý với ý kiến của bạn Phi Nhung.
Nếu làm như bạn văn Nhật thì hóa ra khoản nào bị bóc ra khi quyết toán thuế TNDN cũng có thể đưa vào TK 421 hết ah? thế thì nguy !!!
 
H

honghanhbt

Pinkcat
20/5/07
414
1
0
Hà Nội
Các bạn ui, hạch toán như taoxanh là đúng nhất đấy, cty mình cũng mới bị phạt (cả truy thu nữa) lúc trước cũng phải hỏi nhiều lắm mới dzám đưa ra quyết định cuối cùng đấy. bạn cứ làm như taoxanh đi, và nhớ là khi làm quyết toán thuế thì loại khoản chi phí này nhé. Ngày trước các anh chị KT hay cho thẳng vào 421- nhưng như thế là sai bản chất vấn đề đó/
 
A

aloaiday

Trung cấp
2/6/07
150
0
0
hanoi
Các bạn ui, hạch toán như taoxanh là đúng nhất đấy, cty mình cũng mới bị phạt (cả truy thu nữa) lúc trước cũng phải hỏi nhiều lắm mới dzám đưa ra quyết định cuối cùng đấy. bạn cứ làm như taoxanh đi, và nhớ là khi làm quyết toán thuế thì loại khoản chi phí này nhé. Ngày trước các anh chị KT hay cho thẳng vào 421- nhưng như thế là sai bản chất vấn đề đó/

Các bạn đọc lại sách hướng dẫn thực hành chế độ kt mới (theo QĐ15) đi nhé.
Các khoản tiền fạt do vi fạm HĐKT, bị phạt thuế, truy thu nộp thuế, KT ghi:
Nợ 811
có 111,112 hoặc có 333
 
L

love369

Guest
13/12/06
46
0
0
Hà Nội
Thực ra đưa vào 811 là đúng theo quyết định 15. Nhưng đối với kế toán máy thì việc hạch toán này rất dễ bị nhầm là chi phí hợp lệ để tính lợi nhuận thuế dẫn đến việc xây dựng báo cáo kết quả hoạt động SXKD có thể bị sai. Mặt khác việc tiền phạt được tính làm giảm lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp hay không là do quyết định của ban lãnh đạo doanh nghiệp (Có thể tiền phạt bị quy cho cá nhân mà). Vì vậy mình không thấy việc ht vào 421 là sai bản chất. Bản chất nằm ở chứng từ mà. Ai HT thế nào cho thuận cũng được.
 
Anh_Nguyet

Anh_Nguyet

Happy is the way
29/5/06
435
3
18
Quảng Ngãi
Thực ra đưa vào 811 là đúng theo quyết định 15. Nhưng đối với kế toán máy thì việc hạch toán này rất dễ bị nhầm là chi phí hợp lệ để tính lợi nhuận thuế dẫn đến việc xây dựng báo cáo kết quả hoạt động SXKD có thể bị sai. Mặt khác việc tiền phạt được tính làm giảm lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp hay không là do quyết định của ban lãnh đạo doanh nghiệp (Có thể tiền phạt bị quy cho cá nhân mà). Vì vậy mình không thấy việc ht vào 421 là sai bản chất. Bản chất nằm ở chứng từ mà. Ai HT thế nào cho thuận cũng được.
uh mình đồng ý với ý kiến của bạn love đó, không nhất thiết phải hạch toán vào 811 đâu.:032:
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
+ Việc hạch toán vào lợi nhuận sau thuế cũng không có vấn đề gì cả, hạch toán vào 811 cũng ok, trường hợp này có 2 cách giải quyết.
1. Hạch toán vào TK 811 làm giảm lợi nhuận sau thuế(chi phí nộp phạt không được tính vào chi phí hợp lý)
2. Hạch toán vào TK 421 cũng làm giảm lợi nhuận sau thuế(cái này làm tắt, nếu lợi nhuận sau thuế chưa phân chia mà bị phạt cuối năm tài chính thì nên trừ lợi nhuận sau thuế là cách tốt nhất)


Thân chào!
 
H

hoatrenda

Guest
21/1/08
6
0
0
39
HCM
Các bạn đọc lại sách hướng dẫn thực hành chế độ kt mới (theo QĐ15) đi nhé.
Các khoản tiền fạt do vi fạm HĐKT, bị phạt thuế, truy thu nộp thuế, KT ghi:
Nợ 811
có 111,112 hoặc có 333

Cảm anh các anh chị nhiều,vậy cho em hỏi "khi thuế GTGT bị truy thu" cũng hạch toán giống vậy đùng không ạh?
Và theo em được biết thì đối với thuế GTGT bị truy thu được phép trừ vào lợi nhuận sau thuế (thông tư 134 hình như có nói):0frown:
Em đang mắc phần này đây, nhưng không chắc nên phải lên đây hỏi lại. :wall:
 
Vàng phai

Vàng phai

Guest
Chương , loại , khoản mục kê khai thuế GTGT phạt

Mình muốn viết trước Giấy nộp tiền vào NSNNBTM ở cty rùi chỉ đi nộp cái khoản thuế GTGT nộp chậm và phạt nộp chậm , nhưng mình không biết chương loại khoản mực ntn ( mình ở quận HBT,HN) ,ai giúp mình với?:011:
 
The End

The End

^^
25/9/07
297
0
16
EveryWhere
Mình muốn viết trước Giấy nộp tiền vào NSNNBTM ở cty rùi chỉ đi nộp cái khoản thuế GTGT nộp chậm và phạt nộp chậm , nhưng mình không biết chương loại khoản mực ntn ( mình ở quận HBT,HN) ,ai giúp mình với?:011:

Cài này tuỳ thuộc vào ngành nghề kdoanh của bạn, bạn thử tìm hiểu file kèm sau nhé, tớ cũng down ở wkt về, chẳng nhớ rõ là ở bài post nào nữa :)
 

Đính kèm

  • chuong, muc, khoan muc, t.muc.rar
    58.8 KB · Lượt xem: 143
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
N811/C3331 khi có thông báo phạt
Khi nộp N3331/C1111;1121

Nhưng khi tính thuế TNDN thì loại khoản này ra khỏi chi phí nhá.

Khi tính thuế TNDN thì loại ra vậy khi tính lợi nhuận kế toán mình có loại ra không bạn?
 
T

tincoi1608

Guest
8/12/06
27
0
0
Đồng Nai
Các bác cứ tranh cải chuyện hạch toán làm gì hoài cho mệt hì hì!!!

Xét về tính chất Tài Khoản và Luật thuế mà làm thôi!

Thứ nhất: Đây là khoản bị phạt ==> tự xuất toán.
Thứ hai : Đây là chi phí của DN ==> cần phải phản ánh đúng tính chất: 811.

Vài lời mạo muội!!!
Thân
 

Xem nhiều