ơ, ơ...ơ...Hạch tóan sai rồi!hihihihi
Phải là :
Nợ 811/Có 3331
Khi Nộp thuế thì : Nợ 3331/Có 111,112,
ocean chị ui!
Chị ơi cho em hỏi với:
Khi có thông báo thì: Nợ 811/ Có 3331
Khi nộp: Nợ 3331/ Có 111, 112
Thế số dư trên tài khoản 811 sẽ chuyển vào đâu. Vì TK 811 ko có số dư cuối kỳ!
Vậy cuối kỳ em sẽ hạch toán
Nợ 911/ Có 811
Hay Nợ 421/ Có 811
Chỉ giúp em với nhé!
Bạn kết chuyển sang 911 rồi khi tính thuế Tn phải nộp bạn k tính phần chi phí này là được. các bút toán tiếp theo bạn làm bình thường.Cho em hỏi thêm nếu cuối kỳ mình lọai chi phí phạt này ra thì làm thế nào ạ,vì theo em nghĩ hạch tóan vào 911 rồi thì gộp chung vào TN chiu thuế rồi,mong các anh chị chỉ giáo ạ.Thanks!
Mọi người cho tôi hỏi với bọn tôi cũng phải nộp thuế truy thu và tôi hạch toán như sau thì có đúng không?
-Khi nộp thuế: N3331.1
C111,112
-Cuối quý tôi k/c thuế : N421
C3331.1
Ngoài ra cơ quan thuế còn yêu cầu cty em điều chỉnh giảm thuế GTGT là 3.553.420 đNhư vậy bút toán này là: Nợ 3331 / Có 133 : 3.553.420 đ
Em định khoản như vậy không biết đúng không ạ
Khi em là quyết toán thuế TNDN năm thì em phải xử lí ntn khoản chi phí bị loại ra a.
Mong anh chị giúp đỡ a
Các bạn đọc lại sách hướng dẫn thực hành chế độ kt mới (theo QĐ15) đi nhé.
Các khoản tiền fạt do vi fạm HĐKT, bị phạt thuế, truy thu nộp thuế, KT ghi:
Nợ 811
có 111,112 hoặc có 333
Các bạn đọc lại sách hướng dẫn thực hành chế độ kt mới (theo QĐ15) đi nhé.
Các khoản tiền fạt do vi fạm HĐKT, bị phạt thuế, truy thu nộp thuế, KT ghi:
Nợ 811
có 111,112 hoặc có 333
Sao không cân?Các anh chi oi giúp em với . Em đang làm quyết toán mà sao thấy ko tài nào cân nổi . TTNDN tạm tính hàng quý em sẽ hạch toán ntn, Và hàng quý khi được hoàn thuế em đã bù trừ đúng theo số tạm tính . Cuối năm quyết toán lỗ . Vậy em phải hạch toán ntn?
Có phải số tạm tính hàng quý hạch toán Nợ TK 821/ Có TK 3334 . Số bù trừ tiền hoàn thuế Nợ 3334/ có 133 . Khi ấy cuối năm quyết toán lỗ thì số tiền đã nộp hạch toán thế nào ???
Nếu K/C toàn bộ số đã bù trừ vào Nợ 3334/ có 821 thì ở cả tài khoản 821 và 3334 đều không còn số dư , thì lấy đâu ra số đã nộp trong kỳ chuyển qua năm sau ???.
Mọi người giúp em với , cảm ơn nhiều !