chào cả nhà !
Mình có 1 vướng mắc muốn hỏi, mong mọi người giúp đỡ
tháng 9 mình có xuất 1 hóa đơn cho khách hàng nhưng do sai mã số thuế.
mình đã kê khai và nộp thuế. Giờ khách hàng yêu cầu hủy hóa đơn. và viết lại cho họ vào tháng 10.
Vậy mình phải làm biên bản hủy hóa đơn, và xuất hóa đơn mới cho khách hàng.mình muốn hỏi trong hóa đơn mới mình vẫn ghi đầy đủ nội dung, đơn giá, thành tiền và ghi hóa đơn này thay thế hóa hóa đơn...
vậy trong tờ khai thuế tháng 10 mình lại kê doanh thu và thuế của hóa đơn mới đó. trong khi đó mình đã kê vào tháng 9.và đã nộp thuế.như vậy mình phải làm điều chính những gì?
còn nữa trên báo cáo sử dụng hóa đơn T10 mình co phải kê hủy 1 hóa đơn của tháng 9 không?
Mọi người trả lời sơm giúp mình nhé !
thanhks!
Trong tháng 10 bạn chỉ viết lại HĐ thay thế y như HĐ của tháng 8 chỉ ghi lại đúng MST thôi là xong, không phải lập bảng điều chỉnh 01/KHBS và tỜ khai thuế GTGT, không phải điều chỉnh DT, thuế VAT Không phải vào mẫu 01/GTGT và mẫu 01-1/GTGT vì chỉ sai MST thôi mà. Còn trên BC tình hình sử dụng hóa đơn thì báo cáo bình thường đã sử dụng của tháng 10, không ghi HĐ hủy của tháng 8.

