H
cả nhà ơi! Giúp mình nhé!
Mình đã đọc nhiều bài về "kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ " trên diễn đàn và có 1 thắc mắc mình muốn được tư vấn.
1- Năm 2007 bên mình chỉ có đầu vào nhưng chưa có đầu ra, trên bảng CDPS hàng tháng và tổng hợp năm mình không kết chuyển 133 sang 333 . BCTC năm 07 mình đã nộp, mình đọc các topic mà các bạn gửi lên cũng thấy rất lo. Không biết có sao k nhỉ . Trên bảng CDPSinh của mình chỉ có số dư nợ của 133 (vì chị bạn mình làm ktoán bảo chỉ khi nào psinh 333 thì mới KC 133 sang ) mình thấy băn khoăn quá.
2- khi mình nộp thuế GTGT nhiều hơn số phải nộp thì hạch toán ntn nhỉ? (vì Ktoán tính bị sai, VDụ: thực tế phải nộp 1tr, nhưng tính toán sai nên đã đi nộp 1,1 tr, khoane chênh lêch này mình chưa biết cách hạch toán)
3- Đầu năm TC Kết chuyển số dư của 421 năm trước vẫn còn (chưa xử lý lỗ hoặc lãi chưa phân phối) thì sang đầu năm sau KC ntn?:bigok:
Mình đã đọc nhiều bài về "kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ " trên diễn đàn và có 1 thắc mắc mình muốn được tư vấn.
1- Năm 2007 bên mình chỉ có đầu vào nhưng chưa có đầu ra, trên bảng CDPS hàng tháng và tổng hợp năm mình không kết chuyển 133 sang 333 . BCTC năm 07 mình đã nộp, mình đọc các topic mà các bạn gửi lên cũng thấy rất lo. Không biết có sao k nhỉ . Trên bảng CDPSinh của mình chỉ có số dư nợ của 133 (vì chị bạn mình làm ktoán bảo chỉ khi nào psinh 333 thì mới KC 133 sang ) mình thấy băn khoăn quá.
2- khi mình nộp thuế GTGT nhiều hơn số phải nộp thì hạch toán ntn nhỉ? (vì Ktoán tính bị sai, VDụ: thực tế phải nộp 1tr, nhưng tính toán sai nên đã đi nộp 1,1 tr, khoane chênh lêch này mình chưa biết cách hạch toán)
3- Đầu năm TC Kết chuyển số dư của 421 năm trước vẫn còn (chưa xử lý lỗ hoặc lãi chưa phân phối) thì sang đầu năm sau KC ntn?:bigok: