Cách thức Điều chỉnh BCTC 2007n đã nộp cho cơ quan Thuế???

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi anhbroslady, 7 Tháng tư 2008.

2,307 lượt xem

  1. anhbroslady

    anhbroslady Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Các anh chị ơi! cho em hỏi là do em mới phát hiện ra sổ sách kế toán của Cty em trong năm 2007 có nhiều số sai nên bay giờ em muốn điều chỉnh lại BCTC đã nộp cho cơ quan thuế. Bây giờ em cần làm thủ tục gì và điều chỉnh trên những mẫu nào? năm 2007 cty em chỉ phát sinh lỗ, chưa có doanh thu, bây giờ điều chỉnh giảm chi phí và giảm số lỗ ương ứng. Anh chị nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em nhe!!!
     
    #1
  2. Ocean 13

    Ocean 13 Đại dương bao la ...

    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Đại Dương
    Em làm lại BCTC cho đúng và nộp cùng 1 công văn gửi kèm, ghi rõ lý do phải điều chỉnh
     
    #2
  3. atp2007

    atp2007 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hcm
    Nhưng thuế có tính là mình nộp trễ rồi fạt ko?
     
    #3
  4. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,486
    Đã được thích:
    53
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Không bạn à! Bạn đã nộp đúng thời hạn, nhưng trong quá trình kiểm tra lại phát hiện sai sót bạn làm công văn nêu rõ lý do điều chỉnh lại và gửi cơ quan thuế nhờ đóng dấu công văn đến lại mà thôi nên trong trường hợp này bạn không bị phạt gì cả.

    Thân!
     
    #4
  5. lykhanh

    lykhanh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha noi
    các anh chị ơi. Cho e hỏi tí nhé
    Trong phiên bản 1.3.0.1 phần kê khai thuế đầu vào và ra khi e đánh MST có 11,12...số giốn như trong tờ HD thi fần mềm toàn báo lỗi. Vậy ai chi cho e biết với
    E cần gấp quá để còn nộp
    Giúp e nhé
     
    #5
  6. namdan

    namdan Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Bạn điều chỉnh BCTC thì làm lại báo cáo tài chính theo số liệu cần điều chỉnh và nộp kèm công văn nêu rõ lí do nhé. BCTC của bạn sẽ được Thuế đóng dấu nộp bổ sung. Khi nộp BCTC nếu phát sinh số thuế phải nộp thì nhớ làm theo mẫu 01/KHBS số tiền chênh lệch x 0.05%/ngày. Còn nếu không phát sinh tiền phải nộp thì thôi, mà ở đây DN bạn hạch toán lỗ thì không vcần.
     
    #6
  7. Thamht

    Thamht "Nhóc" ngốc xít

    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
    MST chỉ có 10 hoặc 13 số thui bạn ạ! Bạn đánh 11, 12 PM báo sai là đúng rùi! Ở MST của các cty có 13 số thường có dấu - ở gần cuối, khi vào PM bạn bỏ dấu đó ra, chỉ đánh số thui!
    Thân!
     
    #7

Chia sẻ trang này