T
Tháng 1 Cty em có một công trình thi công điện 500tr, Cty giao lai cho Cty A làm 100tr. Tháng 3 Cty A làm xong được 20tr nhưng chưa xuất HD, chỉ có biên bản nghiệm thu, khi thực hiện xong hết họ mới xuất hóa đơn. cty em chi tiền trả cho Cty A theo tiến độ thực hiện trong hợp đồng. Em định khoản:
- Những chi phí phát sinh liên quan đến công trình 500tr-100tr(Cty A)=400tr
Nợ 621
Nợ 622
Nợ 627
Có 111,112,331
- Cuối kỳ em kết chuyển qua TK 154
- Đối với Cty A: em phải hạch toán ntn?
Anh chị chỉ giùm em chi tiết cách hạch toán từ khi nhận công trình đến khi hoàn thành công trình bàn giao.
Thanks!
- Những chi phí phát sinh liên quan đến công trình 500tr-100tr(Cty A)=400tr
Nợ 621
Nợ 622
Nợ 627
Có 111,112,331
- Cuối kỳ em kết chuyển qua TK 154
- Đối với Cty A: em phải hạch toán ntn?
Anh chị chỉ giùm em chi tiết cách hạch toán từ khi nhận công trình đến khi hoàn thành công trình bàn giao.
Thanks!