Bạn ơi! ở nv **1a N 811 :200
Mà 811 là GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCD THANH LÝ, NHƯỢNG BÁN
CHỨ KO PHẢI LÀ GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCD ĐEM ĐI TRAO ĐỔI
Theo quyển "Hệ thống TK kế toán _ban hành theo quyế định 15
**A còn nv này nữa cho mình hỏi luôn nha
Trả lại TSCD cho các bên góp vốn bằng TSCD .Cô giáo dạy là :
N 411_giảm nguồn vốn khi đánh giá lại
N214_hao mòn tscd
N/C412_giá trị chênh lệch
C211,213
TK 412 là GIÁ TRỊ CHÊNH LỆCH KHI ĐÁNH GIÁ LẠI CÓ KÈM THEO QD CỦA NN HOẶC TIẾN HÀNH CỔ PHẦN HÓA DNNN <quyên hệ thống tài khoản qdd 15>
mÀ NV NÀY LIÊN QUAN TỚI góp vốn,liên kết<trả lại khi góp vốn>
Mình nghĩ phải cho vào 811 hoặc 711 chứ
**Có bao giờ TSCD được mua từ 411 KO?đỊNH KHOẢN THẾ NÀO NHỈ
- Tớ làm thì tất cả chi phí ban đầu cho việc mua otô tớ đều tính vào nguyên giá nhập TSCĐ hết (kể cả phí bảo hiểm, phí đăng kiểm lần đầu khi mới mua xe)
Mình nhớ không nhầm theo quy định xe ô tô mới được trích KH tối thiểu 6 năm, tối đa 10 năm phải không nhỉ? Nếu Cty mình muốn khấu hao nhanh trong vòng 3 năm có được không các bạn? Nếu được thì phải làm gì. Thanks:friend:
Mình nhớ không nhầm theo quy định xe ô tô mới được trích KH tối thiểu 6 năm, tối đa 10 năm phải không nhỉ? Nếu Cty mình muốn khấu hao nhanh trong vòng 3 năm có được không các bạn? Nếu được thì phải làm gì. Thanks:friend:
Muộn còn hơn không bạn ạ! Bạn cứ lên cơ quan thuế đăng ký và hỏi cụ thể. T.g sử dụng trong QD206 đã có bạn dựa vào đó mà chọn t.g trích khấu hao.Cho mình hỏi với .
Cty Mình mua 01 ô tô từ tháng 12/06 nhưng mình lại không đăng ký Khấu hao với Cơ quan thuế thì bây giờ mình đăng ký có được ko? thủ tục ntn hả các bạn. mình phải trích khấu hao 6 năm trở lên ah.
Bạn thân mến, nếu TSCĐ của bạn mua về phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà DN bạn sản xuất hàng hóa chịu thuế GTGT thì số tiền thuế VAT trên của bạn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào( Theo TT32). Nếu TSCĐ của bạn mua về phục vụ cho HDSXKD không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT của bạn được cộng vào nguyên giá TSCĐ.Chào các anh chị WKT.Em là lính mới của WKT, em mới ra trường nên nghiệp vụ còn yếu kém. Xin mọi người help đỡ nhiều.
Em muốn hỏi cả nhà là: CTY em có mua 1 chiếc xe INNOVA trị gia 1.000 tr, V.A.T 100tr, anh chị giúp em hạch toán? và tiền thuế V.A.T có đưa vô tờ khai 03 ko ạ. Anh chị help em với :wall: :wall: :wall: :wall:
Chào các anh chị WKT.Em là lính mới của WKT, em mới ra trường nên nghiệp vụ còn yếu kém. Xin mọi người help đỡ nhiều.
Em muốn hỏi cả nhà là: CTY em có mua 1 chiếc xe INNOVA trị gia 1.000 tr, V.A.T 100tr, anh chị giúp em hạch toán? và tiền thuế V.A.T có đưa vô tờ khai 03 ko ạ. Anh chị help em với :wall: :wall: :wall: :wall:
Sao lại phân bổ TSCĐ: N242/C211 và trích khấu hao: N641.642/C242 bạn nhỉ!Bạn thân mến, nếu TSCĐ của bạn mua về phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà DN bạn sản xuất hàng hóa chịu thuế GTGT thì số tiền thuế VAT trên của bạn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào( Theo TT32). Nếu TSCĐ của bạn mua về phục vụ cho HDSXKD không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT của bạn được cộng vào nguyên giá TSCĐ.
Khi mua TSCĐ
Nợ TK 211
Nợ TK 133
Có TK 111.112.331
Khi phân bổ TSCĐ
Nợ TK 242
Có TK 211(giá mua về chưa thuế đối với DN KD chịu Thuế GTGT, Giá thanh toán gồm cả thuế GTGTnếu DN KD không thuộc diện chịu thuế GTGT)
Khi trích khấu hao.
Ghi Nợ TK 641.642
Có TK 242Thân!
Sorry nhé mình viết nhầm thông cảm 214 nhưng lại ghi thành 242 vừa làm vừa post chưa coi lại được để sửa.Sao lại phân bổ TSCĐ: N242/C211 và trích khấu hao: N641.642/C242 bạn nhỉ!