L
Kính chào các đồng nghiệp.
Công ty chúng tôi có một vấn đề về việc kê khai thuê VAT như sau:
Đơn vị chúng tôi là đơn vị xây lắp; Đã nộp tờ khai thuế VAT tháng 12/2007. Trong đó thuế giá trị gia tăng chúng tôi còn được khấu trừ là 17 tỷ. Sang tháng 3 chúng tôi có xin bổ sung thêm một khoản doanh thu khoảng 30 tỷ và VAT đầu ra khoảng 3 tỷ do lu'c này mới nhận được quyết toán khối lượng hoàn thành được phê duyệt. Như vậy trường hợp của chúng tôi là kê khai bổ sung dẫn đến làm giảm số thuế được hoàn; được khấu trừ như trong công văn 3267. Điều tôi không rõ ở đây là tôi được thông báo sẽ bị nộp phạt nhưng theo TT61 tôi không biết mình sẽ bị phạt ở trường hợp nào và khung phạt là bao nhiêu.
Anh chị nào đã kinh qua trường hợp của chúng tôi xin được chỉ bảo.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Công ty chúng tôi có một vấn đề về việc kê khai thuê VAT như sau:
Đơn vị chúng tôi là đơn vị xây lắp; Đã nộp tờ khai thuế VAT tháng 12/2007. Trong đó thuế giá trị gia tăng chúng tôi còn được khấu trừ là 17 tỷ. Sang tháng 3 chúng tôi có xin bổ sung thêm một khoản doanh thu khoảng 30 tỷ và VAT đầu ra khoảng 3 tỷ do lu'c này mới nhận được quyết toán khối lượng hoàn thành được phê duyệt. Như vậy trường hợp của chúng tôi là kê khai bổ sung dẫn đến làm giảm số thuế được hoàn; được khấu trừ như trong công văn 3267. Điều tôi không rõ ở đây là tôi được thông báo sẽ bị nộp phạt nhưng theo TT61 tôi không biết mình sẽ bị phạt ở trường hợp nào và khung phạt là bao nhiêu.
Anh chị nào đã kinh qua trường hợp của chúng tôi xin được chỉ bảo.
Tôi xin chân thành cảm ơn.