Hàng về trước hoá đơn về sau

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi cucvang, 21 Tháng tư 2008.

3,941 lượt xem

  1. cucvang

    cucvang Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha noi
    Các anh chị ơi giúp em hạch toán hàng về trước hoá đơn về sau với, em đang kẹt quá.

    bên em kinh doanh thẻ cào điện thoại
    VD: ngày 1/4 bên em nhập 100 cái thẻ cào MG 100.000 (100 ngàn là giá đã bao gồm 10% VAT) - hoá đơn chưa về, mới về phiếu XK. Vậy khi nhận phiếu PX em phải hạch toán ntn?

    Ngày 10/4 em nhận hoá đơn về: SL =100 cái, đơn giá: 90.909đ
    Cộng tiền trước thuế = 9.090.90đ
    VAT: 10% = 909.100đ
    Tổng tiền phải thanh toán là: 10.000.000đ. Vậy khi nhận hoá đơn như trên em phải hạch toán như thế nào?
    Rất mong các anh chị guusp đỡ.
    Em cám ơn nhiều!
     
    #1
  2. cobanbonmat

    cobanbonmat Avatar

    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bạn nhận hàng từ công ty mẹ hay là mua đi bán lại!
     
    #2
  3. milkyway112

    milkyway112 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    hanoi
    ngay 1-4: tạm tính giá để ghi sổ
    nợ tk 152
    co tk 331
    ngay 10-4: khi co hoa don ve, them but toan ghi nhan thue
    nợ tk 133
    có tk 331
    nếu giá tạm tính jống giá trên hóa đơn thì ok :d
     
    Last edited: 21 Tháng tư 2008
    #3
  4. cobanbonmat

    cobanbonmat Avatar

    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    1) chưa biết rõ tình hình mà "bày vẽ" là ko ổn
    2) Định khoản cũng ko chính xác nếu trong trường hợp này bạn nghĩ là bạn ấy mua của người bán về nhập kho! :040:
     
    #4
  5. Thamht

    Thamht "Nhóc" ngốc xít

    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
    Ngày 1/4 định khoản:
    Nợ TK 152/Có Tk 331, 111, 112
    Ngày 10/4, khi đã có HĐ, định khoản:
    Nợ TK 133/Có TK 331,111,112
    Ngày 1/4 bạn chỉ hạch toán hàng về nhập kho thui (dĩ nhiên là giá chưa bao gồm Thuế), thuế chưa đả động j vì chưa có HĐ.
    Ngày 10/4, khi HĐ về, bạn hạch toán phần VAT tương ứng vào.
    Thân!
     
    #5
  6. cobanbonmat

    cobanbonmat Avatar

    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bạn ơi, nhỡ đâu đây là đại lý bán hàng thì sao mà sd 331 được chứ!
     
    #6
  7. Thamht

    Thamht "Nhóc" ngốc xít

    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
    Bạn ý nói là bên đó kinh doanh thẻ cào điện thoại mừ!
     
    #7
  8. cobanbonmat

    cobanbonmat Avatar

    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Thì kinh doanh thẻ cào điện thoại cũng có khả năng là đại lý đại diện mà, hihi, bạn dễ thương wá! kết bạn nhé! Mình tên Thảo, làm tại HCM:030:
     
    #8
  9. tinhvanerp

    tinhvanerp Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    * TH cong ty ban mua dut ban doan de kinh doanh:
    Khi hang ve, can cu phieu nhap kho, hop dong mua ban hach toan gia tri theo gia hop dong
    No TK 1561
    Co 3311
    Khi hoa don ve, kiem tra gia tri giua hoa don va but toan da hach toan xem dung ve gia tri va cong no chua, va dieu chinh, bo xung thue
    No TK 1561
    No 1331
    Co 3311
    * TH lam dai ly ban dung gia huong hoa hong:
    Minh hach toan nhu vay, chi thay doi TK 3311 = 3388 thoi

    Theo minh nghi nhu vay, a ma kinh doanh the nho la hach toan TK 1561 chu ko phai la 152 dau.
     
    Last edited: 21 Tháng tư 2008
    #9
  10. HOANGNAM

    HOANGNAM Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    17
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Binh duong
    Khi hàng về mà HĐ chưa về thì bạn lưu PNK vào hồ sơ hàng chưa có HĐ và chưa hạch toán gì cả. Khi HĐ về thì bạn hạch toán bình thường.
     
    #10
  11. HOANGNAM

    HOANGNAM Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    17
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Binh duong
    Theo trình bày của bạn ấy thì đây không phải là đại lý. Vì sau đó bên bán đã xuất HĐ mà không chờ cuối tháng.
     
    #11
  12. Thamht

    Thamht "Nhóc" ngốc xít

    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
    Okie! Mình là Thắm, làm tại HN. Cùng giúp nhau tiến bộ nhá!
     
    #12
  13. Thamht

    Thamht "Nhóc" ngốc xít

    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
    Pác Nam ơi! Trường hợp này em nghĩ là nên cho nhập kho ngày 1/4 luôn. Vì có thể ngày 1/4 nhập, rùi xuất bán luôn. Nếu để 10/4 HĐ về mới nhập kho thì (có thể) kho âm mất. :biggthump Như vậy thì vô lý lắm!
     
    #13
  14. phongcui

    phongcui Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Long An
    Mình thấy nhận PXK, kiểm tra hàng và cho nhập kho==>ra phiếu nhập kho (phần số lượng) kèm theo PXK của Nhà Cung Cấp+Hợp Đồng nếu có; ghi chú trên bộ chứng từ nhập kho là nợ VAT, đợi đến khi VAT về thì hoạch toán vào bình thường! Bạn thấy người ta bán mình từ từ ra VAT thì mình cứ từ từ hoạch toán! hihi:030:
     
    #14
  15. HOANGNAM

    HOANGNAM Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    17
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Binh duong
    Dĩ nhiên rồi bạn. Phải nhập kho thì mới có cái để xuất chứ (chỉ ghi số lượng trên sổ chi tiết, sau này khi HĐ về mới ghi giá trị, và tất nhiên khi xuất kho cũng ghi số lượng thôi, giá trị tính sau). Ở đây chỉ nói về hạch toán tổng hợp thôi, khi HĐ về ta sẽ hạch toán Nợ 156, 133 / Có 111, 112, 331 ... (Hạch toán tổng hợp thực hiện sau cũng được).
     
    #15
  16. vanghoe

    vanghoe Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Bac Ninh
    trùi ui! nghiệp vụ này có trong sách kế toán doanh nghiệp học ở trường mà. Trong phần kế toán mua hàng đó, chi tiết là" hàng về nhưng hóa đơn chưa về". Bạn đọc sách tham khảo đi. Nghiệp vụ này cũng hay có trong bài tập kế toán lắm mà.
     
    #16

Chia sẻ trang này