Hàng về trước hoá đơn về sau

  • Thread starter cucvang
  • Ngày gửi
C

cucvang

Guest
19/7/05
31
0
0
Ha noi
Các anh chị ơi giúp em hạch toán hàng về trước hoá đơn về sau với, em đang kẹt quá.

bên em kinh doanh thẻ cào điện thoại
VD: ngày 1/4 bên em nhập 100 cái thẻ cào MG 100.000 (100 ngàn là giá đã bao gồm 10% VAT) - hoá đơn chưa về, mới về phiếu XK. Vậy khi nhận phiếu PX em phải hạch toán ntn?

Ngày 10/4 em nhận hoá đơn về: SL =100 cái, đơn giá: 90.909đ
Cộng tiền trước thuế = 9.090.90đ
VAT: 10% = 909.100đ
Tổng tiền phải thanh toán là: 10.000.000đ. Vậy khi nhận hoá đơn như trên em phải hạch toán như thế nào?
Rất mong các anh chị guusp đỡ.
Em cám ơn nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cobanbonmat

cobanbonmat

Avatar
11/4/08
314
1
18
Thành phố Hồ Chí Minh
Các anh chị ơi giúp em hạch toán hàng về trước hoá đơn về sau với, em đang kẹt quá.

bên em kinh doanh thẻ cào điện thoại
VD: ngày 1/4 bên em nhập 100 cái thẻ cào MG 100.000 (100 ngàn là giá đã bao gồm 10% VAT) - hoá đơn chưa về, mới về phiếu XK. Vậy khi nhận phiếu PX em phải hạch toán ntn?

Ngày 10/4 em nhận hoá đơn về: SL =100 cái, đơn giá: 90.909đ
Cộng tiền trước thuế = 9.090.90đ
VAT: 10% = 909.100đ
Tổng tiền phải thanh toán là: 10.000.000đ. Vậy khi nhận hoá đơn như trên em phải hạch toán như thế nào?
Rất mong các anh chị guusp đỡ.
Em cám ơn nhiều!

Bạn nhận hàng từ công ty mẹ hay là mua đi bán lại!
 
M

milkyway112

Guest
22/3/08
28
1
1
hanoi
ngay 1-4: tạm tính giá để ghi sổ
nợ tk 152
co tk 331
ngay 10-4: khi co hoa don ve, them but toan ghi nhan thue
nợ tk 133
có tk 331
nếu giá tạm tính jống giá trên hóa đơn thì ok :d
 
Sửa lần cuối:
cobanbonmat

cobanbonmat

Avatar
11/4/08
314
1
18
Thành phố Hồ Chí Minh
ngay 1-4: tạm tính giá để ghi sổ
Nợ TK 152: 90.909
Nợ tk 133: 909.100
có Tk 331: 1.000.000
Ngày 10-4: khi hóa đơn về, căn cứ vào hóa đơn ghi nhận thuế và điều chỉnh lại theo giá thực tế nhập. vì ở đây lúc đầu đã xác định đc hạch toán đúng ban đầu nên ko fai định khoản lại nữa

1) chưa biết rõ tình hình mà "bày vẽ" là ko ổn
2) Định khoản cũng ko chính xác nếu trong trường hợp này bạn nghĩ là bạn ấy mua của người bán về nhập kho! :040:
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
36
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
Các anh chị ơi giúp em hạch toán hàng về trước hoá đơn về sau với, em đang kẹt quá.
bên em kinh doanh thẻ cào điện thoại
VD: ngày 1/4 bên em nhập 100 cái thẻ cào MG 100.000 (100 ngàn là giá đã bao gồm 10% VAT) - hoá đơn chưa về, mới về phiếu XK. Vậy khi nhận phiếu PX em phải hạch toán ntn?
Ngày 10/4 em nhận hoá đơn về: SL =100 cái, đơn giá: 90.909đ
Cộng tiền trước thuế = 9.090.90đ
VAT: 10% = 909.100đ
Tổng tiền phải thanh toán là: 10.000.000đ. Vậy khi nhận hoá đơn như trên em phải hạch toán như thế nào?
Rất mong các anh chị guusp đỡ.
Em cám ơn nhiều!
Ngày 1/4 định khoản:
Nợ TK 152/Có Tk 331, 111, 112
Ngày 10/4, khi đã có HĐ, định khoản:
Nợ TK 133/Có TK 331,111,112
Ngày 1/4 bạn chỉ hạch toán hàng về nhập kho thui (dĩ nhiên là giá chưa bao gồm Thuế), thuế chưa đả động j vì chưa có HĐ.
Ngày 10/4, khi HĐ về, bạn hạch toán phần VAT tương ứng vào.
Thân!
 
cobanbonmat

cobanbonmat

Avatar
11/4/08
314
1
18
Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 1/4 định khoản:
Nợ TK 152/Có Tk 331, 111, 112
Ngày 10/4, khi đã có HĐ, định khoản:
Nợ TK 133/Có TK 331,111,112
Ngày 1/4 bạn chỉ hạch toán hàng về nhập kho thui, thuế chưa đả động j vì chưa có HĐ.
Ngày 10/4, khi HĐ về, bạn hạch toán phần VAT tương ứng vào.
Thân!

Bạn ơi, nhỡ đâu đây là đại lý bán hàng thì sao mà sd 331 được chứ!
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
36
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
cobanbonmat

cobanbonmat

Avatar
11/4/08
314
1
18
Thành phố Hồ Chí Minh
Bạn ý nói là bên đó kinh doanh thẻ cào điện thoại mừ!

Thì kinh doanh thẻ cào điện thoại cũng có khả năng là đại lý đại diện mà, hihi, bạn dễ thương wá! kết bạn nhé! Mình tên Thảo, làm tại HCM:030:
 
T

tinhvanerp

Guest
28/11/06
1
0
0
39
Hà Nội
* TH cong ty ban mua dut ban doan de kinh doanh:
Khi hang ve, can cu phieu nhap kho, hop dong mua ban hach toan gia tri theo gia hop dong
No TK 1561
Co 3311
Khi hoa don ve, kiem tra gia tri giua hoa don va but toan da hach toan xem dung ve gia tri va cong no chua, va dieu chinh, bo xung thue
No TK 1561
No 1331
Co 3311
* TH lam dai ly ban dung gia huong hoa hong:
Minh hach toan nhu vay, chi thay doi TK 3311 = 3388 thoi

Theo minh nghi nhu vay, a ma kinh doanh the nho la hach toan TK 1561 chu ko phai la 152 dau.
 
Sửa lần cuối:
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
Các anh chị ơi giúp em hạch toán hàng về trước hoá đơn về sau với, em đang kẹt quá.

bên em kinh doanh thẻ cào điện thoại
VD: ngày 1/4 bên em nhập 100 cái thẻ cào MG 100.000 (100 ngàn là giá đã bao gồm 10% VAT) - hoá đơn chưa về, mới về phiếu XK. Vậy khi nhận phiếu PX em phải hạch toán ntn?

Ngày 10/4 em nhận hoá đơn về: SL =100 cái, đơn giá: 90.909đ
Cộng tiền trước thuế = 9.090.90đ
VAT: 10% = 909.100đ
Tổng tiền phải thanh toán là: 10.000.000đ. Vậy khi nhận hoá đơn như trên em phải hạch toán như thế nào?
Rất mong các anh chị guusp đỡ.
Em cám ơn nhiều!
Khi hàng về mà HĐ chưa về thì bạn lưu PNK vào hồ sơ hàng chưa có HĐ và chưa hạch toán gì cả. Khi HĐ về thì bạn hạch toán bình thường.
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
Thì kinh doanh thẻ cào điện thoại cũng có khả năng là đại lý đại diện mà, hihi, bạn dễ thương wá! kết bạn nhé! Mình tên Thảo, làm tại HCM:030:

Theo trình bày của bạn ấy thì đây không phải là đại lý. Vì sau đó bên bán đã xuất HĐ mà không chờ cuối tháng.
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
36
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
Thì kinh doanh thẻ cào điện thoại cũng có khả năng là đại lý đại diện mà, hihi, bạn dễ thương wá! kết bạn nhé! Mình tên Thảo, làm tại HCM:030:
Okie! Mình là Thắm, làm tại HN. Cùng giúp nhau tiến bộ nhá!
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
36
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
Khi hàng về mà HĐ chưa về thì bạn lưu PNK vào hồ sơ hàng chưa có HĐ và chưa hạch toán gì cả. Khi HĐ về thì bạn hạch toán bình thường.
Pác Nam ơi! Trường hợp này em nghĩ là nên cho nhập kho ngày 1/4 luôn. Vì có thể ngày 1/4 nhập, rùi xuất bán luôn. Nếu để 10/4 HĐ về mới nhập kho thì (có thể) kho âm mất. :biggthump Như vậy thì vô lý lắm!
 
P

phongcui

Guest
30/1/08
16
0
0
41
Long An
Ngày 1/4 định khoản:
Nợ TK 152/Có Tk 331, 111, 112
Ngày 10/4, khi đã có HĐ, định khoản:
Nợ TK 133/Có TK 331,111,112
Ngày 1/4 bạn chỉ hạch toán hàng về nhập kho thui (dĩ nhiên là giá chưa bao gồm Thuế), thuế chưa đả động j vì chưa có HĐ.
Ngày 10/4, khi HĐ về, bạn hạch toán phần VAT tương ứng vào.
Thân!
Mình thấy nhận PXK, kiểm tra hàng và cho nhập kho==>ra phiếu nhập kho (phần số lượng) kèm theo PXK của Nhà Cung Cấp+Hợp Đồng nếu có; ghi chú trên bộ chứng từ nhập kho là nợ VAT, đợi đến khi VAT về thì hoạch toán vào bình thường! Bạn thấy người ta bán mình từ từ ra VAT thì mình cứ từ từ hoạch toán! hihi:030:
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
Pác Nam ơi! Trường hợp này em nghĩ là nên cho nhập kho ngày 1/4 luôn. Vì có thể ngày 1/4 nhập, rùi xuất bán luôn. Nếu để 10/4 HĐ về mới nhập kho thì (có thể) kho âm mất. :biggthump Như vậy thì vô lý lắm!

Dĩ nhiên rồi bạn. Phải nhập kho thì mới có cái để xuất chứ (chỉ ghi số lượng trên sổ chi tiết, sau này khi HĐ về mới ghi giá trị, và tất nhiên khi xuất kho cũng ghi số lượng thôi, giá trị tính sau). Ở đây chỉ nói về hạch toán tổng hợp thôi, khi HĐ về ta sẽ hạch toán Nợ 156, 133 / Có 111, 112, 331 ... (Hạch toán tổng hợp thực hiện sau cũng được).
 
V

vanghoe

Trung cấp
13/12/07
117
0
0
Bac Ninh
trùi ui! nghiệp vụ này có trong sách kế toán doanh nghiệp học ở trường mà. Trong phần kế toán mua hàng đó, chi tiết là" hàng về nhưng hóa đơn chưa về". Bạn đọc sách tham khảo đi. Nghiệp vụ này cũng hay có trong bài tập kế toán lắm mà.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA