A
Trường hợp của em được tóm tắt như sau:
Công ty em của em ký hợp đồng bán hàng cho một công ty nước ngoài ( Công ty A ), trong hợp đồng bán hàng (PO) ghi rõ: Công ty em bán hàng cho Công ty A ( Công ty A là công ty nước ngoài và địa điểm của họ là ở nước ngoài ), nhưng hàng hóa thì công ty của em lại không xuất đi nước ngoài mà lại chuyển cho một công ty B ( Công ty B là một công ty trong nước và có địa điểm trong nước, trong hợp đồng ghi là chuyển hàng cho công ty B, Công ty B chỉ có nhiệm vụ nhận hàng thôi còn không liên quan gì nữa. giá vốn: 10.000, giá bán 11.000 ). Nhưng Công ty A lại là người chuyển tiền trả cho công ty của em (đã chuyển và chứng từ chuyển tiền là từ nước ngoài về: 8.000 ). Như vậy thì công ty của em không phải làm thủ tục xuất khẩu hàng, mà chỉ giao hàng ngay trong nước. ( tuy nhiên trong hợp đồng thì lại ký với đối tác nước ngoài, và đối tác nước ngoài đó – công ty A lại chuyển tiền từ nước ngoài về trả công ty của em ). Vậy em xin hỏi các anh chị là hóa đơn đầu ra thì em phải viết cho công ty nào – Công ty A hay là công ty B – hàng hóa của công ty em có được coi là hàng xuất khẩu không ? hay là hàng bán trong nội địa. ( nếu được coi là hàng xuất khẩu thì VAT đầu ra là 0%, còn nếu bị coi là hàng bán trong nước thì VAT đầu ra là 10% ). Vậy trong trường hợp như vậy thì viết hóa đơn đầu ra kiểu gì ? Để còn kê khai thuế và kê khai doanh thu và giá vốn
và định khoản nghiêp vụ nay như thế nào ?
Xin cảm ơn các anh chị nhiều !
Công ty em của em ký hợp đồng bán hàng cho một công ty nước ngoài ( Công ty A ), trong hợp đồng bán hàng (PO) ghi rõ: Công ty em bán hàng cho Công ty A ( Công ty A là công ty nước ngoài và địa điểm của họ là ở nước ngoài ), nhưng hàng hóa thì công ty của em lại không xuất đi nước ngoài mà lại chuyển cho một công ty B ( Công ty B là một công ty trong nước và có địa điểm trong nước, trong hợp đồng ghi là chuyển hàng cho công ty B, Công ty B chỉ có nhiệm vụ nhận hàng thôi còn không liên quan gì nữa. giá vốn: 10.000, giá bán 11.000 ). Nhưng Công ty A lại là người chuyển tiền trả cho công ty của em (đã chuyển và chứng từ chuyển tiền là từ nước ngoài về: 8.000 ). Như vậy thì công ty của em không phải làm thủ tục xuất khẩu hàng, mà chỉ giao hàng ngay trong nước. ( tuy nhiên trong hợp đồng thì lại ký với đối tác nước ngoài, và đối tác nước ngoài đó – công ty A lại chuyển tiền từ nước ngoài về trả công ty của em ). Vậy em xin hỏi các anh chị là hóa đơn đầu ra thì em phải viết cho công ty nào – Công ty A hay là công ty B – hàng hóa của công ty em có được coi là hàng xuất khẩu không ? hay là hàng bán trong nội địa. ( nếu được coi là hàng xuất khẩu thì VAT đầu ra là 0%, còn nếu bị coi là hàng bán trong nước thì VAT đầu ra là 10% ). Vậy trong trường hợp như vậy thì viết hóa đơn đầu ra kiểu gì ? Để còn kê khai thuế và kê khai doanh thu và giá vốn
và định khoản nghiêp vụ nay như thế nào ?
Xin cảm ơn các anh chị nhiều !