C1: như thế thì mình xử lý thế nào ở cột doanh dsố chưa thuế hả bạn? vì thực chất mình ko thu được tiền, chỉ là trả lại người ta thôi. mình có thể bỏ trống cột đó và ghi chú là hàng trả lại ko thanh toán được ko bạn?
C2: Mình ko kê khai đầu ra mà điều chỉnh giảm ở đầu vào (làm mẫu 01/KHBS, và tăng số thuế phải nộp = số thuế mà mình đã kê khai khấu trừ khi trước) nhưng như thế mình có bị phạt chậm nộp ko ? từ tháng nhập hàng đó đến giờ thì toàn được khấu trừ thôi, số được khấu trừ lớn hơn số thuế này nhiều bạn ạ.