Cty e có nhận được 2 hóa đơn đầu vào:
1 là phí tư vấn thiết kế showroom khoảng 11 tr
2 là phí in kẹp file khoảng 4,5 tr
Nhưng tất cả số tiền đó đều do cty mẹ trả tiền,bên e k trả mà chỉ nhận HĐ thui.
Em phải hạch toán sao đây ạh
Vấn đề là hoá đơn đấy ghi mã số thuế của công ty mẹ hay của công ty ban.
Nếu ghi mã số thuế của cty mẹ thì: Không hạch toán gì cả, mang hoá đơn đấy lên công ty mẹ hạch toán
Nếu ghi mã số thuế của công ty con mà công ty mẹ nhận trả tiền hộ thì phải có hợp đồng kinh tế hoặc công văn phê duyệt, hoặc.... rồi hạch toán qua tài khoản công nợ với cty mẹ.
xin giúp e với ạ!
Cty e có nhận được 2 hóa đơn đầu vào:
1 là phí tư vấn thiết kế showroom khoảng 11 tr
2 là phí in kẹp file khoảng 4,5 tr
Nhưng tất cả số tiền đó đều do cty mẹ trả tiền,bên e k trả mà chỉ nhận HĐ thui.
Em phải hạch toán sao đây ạh
Bạn hạch toán bình thường nhưng thay vì C111,331 bạn đưa vào tk 336
Còn ghi nợ là ghi TK nào 6427 phải k,hay đưa vào 1421?
Thanks nhiều nha!
Còn ghi nợ là ghi TK nào 6427 phải k,hay đưa vào 1421?
Thanks nhiều nha!
HĐ ghi MST cty em(cả 2 HĐ).E xin nói cho rõ thêm: 2 cty này đều là cổ phần,cty mẹ có góp vốn vào cty em.E nghĩ coi như là mình xin HĐ để kê khai thuế thôi,vậy có đúng k?
HĐ ghi MST cty em(cả 2 HĐ).E xin nói cho rõ thêm: 2 cty này đều là cổ phần,cty mẹ có góp vốn vào cty em.E nghĩ coi như là mình xin HĐ để kê khai thuế thôi,vậy có đúng k?
Chào các bạn,
Mình thấy 1 số bạn hạch toán phải thu nội bộ 136 hay 336 mình xin góp ý tý xíu.
Theo ban linhtinh282 nói thì chưa chắc 2 công ty này là cty mẹ - công ty đâu nhé. Do đó, nên xác định lại cho chính xác. Mình nghĩ đó chỉ là các nói cho dễ hiểu thôi chứ nó là 2 cty độc lập với nhau rùi. Cho nên ko hạch toán phải thu, chi nội bộ được.
Mình nói vậy đúng không nhì? Mọi người góp ý với.