Hàng bán bị trả lại

  • Thread starter thanhlan
  • Ngày gửi
T

thanhlan

Cao cấp
29/9/06
244
3
18
Tp. Hồ Chí Minh
Chào tất cả các bạn : Các bạn giúp mình trường hợp này với:
Công ty mình bán hàng, do hàng không đúng quy cách nên khách hàng trả lại hàng .
Khi trả hàng bên mua xuất lại hóa đơn GTGT và kế toán củ đã kê vào bảng kê mua vào và định khoản
Nợ 531:500.000
nợ 133: 50.000
có 111: 500.000
có 3331: 50.000
Mình không biết phải xử lý tình huống này sao cho đúng
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

vunghiem2510

Guest
5/5/08
4
0
0
38
Văn Giang - Hưng Yên
Bạn chỉ cần sửa lại định khoản thôi:
Nợ 531: trị giá hàng trả lại
Nợ 3331: VAT của hàng bị trả lại
Có 111: số tiền công ty bạn phải trả lại cho khách hàng

Nợ 156: giá vốn hàng trả lại nhập kho
Có 632:
 
goodbye3007

goodbye3007

Love to be loved
8/5/08
164
1
18
Nơi nào có anh
Chào tất cả các bạn : Các bạn giúp mình trường hợp này với:
Công ty mình bán hàng, do hàng không đúng quy cách nên khách hàng trả lại hàng .
Khi trả hàng bên mua xuất lại hóa đơn GTGT và kế toán củ đã kê vào bảng kê mua vào và định khoản
Nợ 531:500.000
nợ 133: 50.000
có 111: 500.000
có 3331: 50.000
Mình không biết phải xử lý tình huống này sao cho đúng

hạch toán như bạn vunghiem2510 là đúng rồi đó.
 
N

nguyenminhxiem

Cao cấp
20/2/08
215
8
0
Ha Long
Theo chế độ chứng từ hoá đơn: thì làm như vậy là đúng đấy bạn ah!
 
T

thanhlan

Cao cấp
29/9/06
244
3
18
Tp. Hồ Chí Minh
Cảm ơn các bạn, mình đã hiểu được cách hoạch toán rồi, nhưng mình còn thắc mắc là hóa đơn của người mua xuất trả hàng đã kê khai vào bảng kê mua vào và đã khấu trừ thuế GTGT phải nộp trong tờ khai thuế GTGT rồi
Các bạn giúp mình nha.

THeo bạn vunghiem 2510 Nợ 531: trị giá hàng trả lại
Nợ 3331: VAT của hàng bị trả lại
Có 111: số tiền công ty bạn phải trả lại cho khách hàng

Nợ 156: giá vốn hàng trả lại nhập kho
Có 632:
thì mình hiểu rồi

Nhưng mình còn chưa hiểu là khi nhận lại hóa đơn của khách hàng trả lại là hóa đơn GTGT đã kê vào bảng kê mua vào 03/GTGT sao mình không định khoản nợ 133 mà lại 3331
Các bạn trả giúp mình nha.
 
goodbye3007

goodbye3007

Love to be loved
8/5/08
164
1
18
Nơi nào có anh
THeo bạn vunghiem 2510 Nợ 531: trị giá hàng trả lại
Nợ 3331: VAT của hàng bị trả lại
Có 111: số tiền công ty bạn phải trả lại cho khách hàng

Nợ 156: giá vốn hàng trả lại nhập kho
Có 632:
thì mình hiểu rồi

Nhưng mình còn chưa hiểu là khi nhận lại hóa đơn của khách hàng trả lại là hóa đơn GTGT đã kê vào bảng kê mua vào 03/GTGT sao mình không định khoản nợ 133 mà lại 3331
Các bạn trả giúp mình nha.

vì đây là VAT của hàng bán ra chứ ko phải hàng mua vào thì làm sao Htoán NợTK133 được.
Và htoán vào TK3331 thì mới phản ánh được nghiệp vụ hàng bán bị trả lại và có cơ sở để ghi giảm giá vốn chứ!
 
T

thanhlan

Cao cấp
29/9/06
244
3
18
Tp. Hồ Chí Minh
Hi. Mình bị tẩu hỏa nhập ma rồi, mình nói rõ hơn, mong các bạn hướng dẫn đường đi nha
1/ Công ty mình bán hàng thời trang khi bán :
Nợ 111 1.100.000
có 511 1.000.000
có 3331 100.000
sau đó do hàng không đúng quy cách bên mua mới trả lại 1 phần và viết hóa đơn GTGT và xuất trả lại hàng kê toán củ đã kế vào bảng kê mua vào 03/GTGT và hạch toán như sau:
nợ 156 200.000
nợ 133 20.000
có 111 220.000
trường hợp này hạch toán như vậy có đúng không và có hạch toán thêm bút toán nợ 531, 3331 không?
2/Cty mình mua hàng , đợt cuối khách hàng bán hàng rồi ghi giãm giá cho hóa đơn của tháng trước. Khi nhận hóa đơn mình vẫn kê vào bảng kê mua vào nhưng ghi số (-) và định khoản như thế nào. Mong các bạn chỉ gíup. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm.
 
goodbye3007

goodbye3007

Love to be loved
8/5/08
164
1
18
Nơi nào có anh
Hi. Mình bị tẩu hỏa nhập ma rồi, mình nói rõ hơn, mong các bạn hướng dẫn đường đi nha
1/ Công ty mình bán hàng thời trang khi bán :
Nợ 111 1.100.000
có 511 1.000.000
có 3331 100.000
sau đó do hàng không đúng quy cách bên mua mới trả lại 1 phần và viết hóa đơn GTGT và xuất trả lại hàng kê toán củ đã kế vào bảng kê mua vào 03/GTGT và hạch toán như sau:
nợ 156 200.000
nợ 133 20.000
có 111 220.000
trường hợp này hạch toán như vậy có đúng không và có hạch toán thêm bút toán nợ 531, 3331 không?

Bên mua trả lại một phần thì bạn vẫn hạch toán là:
Nợ TK531: giá trị hàng trả lại
Nợ TK3331: VAT tương ứng
Có TKlq
và cẳn cứ số trả lại và tổng giá vốn của hàng xuất để xác định giá vốn của hàng xuất trả để ghi:
Nợ TK156
Có TK632

2/Cty mình mua hàng , đợt cuối khách hàng bán hàng rồi ghi giãm giá cho hóa đơn của tháng trước. Khi nhận hóa đơn mình vẫn kê vào bảng kê mua vào nhưng ghi số (-) và định khoản như thế nào. Mong các bạn chỉ gíup. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm.[/QUOTE]


Bạn có thể nói rõ hơn trường hợp này ko?
 
T

tintin2010

Guest
16/4/08
35
0
0
40
ha noi
Công ty mình chưa gặp trường hợp nào về hàng hóa bị trả lại hay giảm giá hàng bán cả, nhưng nhân dịp mọi người thảo luận việc này mình cũng muốn hỏi rõ:
Mình đồng ý theo các định khoản
THeo bạn vunghiem 2510 Nợ 531: trị giá hàng trả lại
Nợ 3331: VAT của hàng bị trả lại
Có 111: số tiền công ty bạn phải trả lại cho khách hàng

Nợ 156: giá vốn hàng trả lại nhập kho
Có 632:

nhưng kê khai như thế nào trên báo cáo thuế GTGT hàng tháng
- Đối với hóa đơn chiết khấu hay giảm giá hàng bán trên cùng hóa đơn mình ghi giảm luôn giá vốn nhập kho, kê khai bình thường
- Đối với chiết khấu hay giảm giá nếu ghi vào hóa đơn tháng sau phần chiết khấu giảm giá của các tháng trướng mình vẫn kê vào bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào theo hóa đơn, còn định khoản:
Nợ 156: Giá vốn hàng tháng này ko có giảm giá
Nợ 133: Thuế GTGT theo hóa đơn
Nợ 711: Phần chiết khấu, giảm giá của các tháng trước
có 331: Số tiền thanh toán cho người bán

Không hiểu định khoản thế có đúng không nhỉ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA