Vậy theo bạn có cách nào không?? Mình lệch tháng 12/07 với Ngân hàng và số dư cuối năm sai.Tháng 1 mình điều chỉnh nhưng thấy không an tâm. Có cách nào bạn chỉ giúp mình nhé.Cảm ơn nhiều.
Cuối Năm số dư trên BCTC không khớp với sổ phụ Nhàng, liệu có bị phạt không?? :wall:
Tất cả các tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh hàng tháng đều phải áp dụng loại tiền VND chứ không phải là đợi khi làm báo cáo tài chính rùi mới quy ra VND :wall:. Còn việc bạn xác nhận số dư cuối tháng của tài khoản USD thì bạn phải lấy tỷ giá liên ngân hàng ngày cuối tháng để làm tỷ giá xác nhận số dư, sau đó bạn dùng tỷ giá ngân hàng bạn đang gửi tiền * với số dư cuối tháng. nếu có chênh lệch bạn xem lãi hay lỗ thì hạch toán vào 515 hoặc 635. Cách làm của mình 4 năm nay là như thế và không thấy CQ thuế nào kêu ca cả!Nói chung là mình cũng làm rồi . Tài khoản ngoại tệ nhưng đến khi đưa vào báo cáo TC thì lại phải quy ra VNĐ. Nên theo mình mà tiền gửi ở ngân hàng mà bị lệch thì cứ phang vào ngoại tệ và áp tỉ giá cho nó sao cho tổng tiền cân là được .Kiểu gì cũng khớp được hết .
Kế toán là một nghệ thuật và :
Kế toán trưởng là 01 nghệ sĩ