H
Kiu kiu em với mọi người ơi?
Em mới nhận làm kế toán ở một công ty
Em phát hiện ra tất cả các tờ khai thuế từ tháng 11/2007 đến tháng 04/2008 đã kê khai sai nhầm. Công ty em là công ty thương mại, các hóa đơn đầu vào chủ yếu là hóa đơn điện thoại, xăng xe, tiếp khách và một số hóa đơn mua hàng. Lẽ ra các hóa đơn này phải kê khai vào mục 1.HH DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT nhưng đã kê nhầm vào mục 3.HH DV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT
Vậy em phải làm sao đây?
Từ tháng 5 em sẽ kê vào mục 3 hay thế nào?
Em mới nhận làm kế toán ở một công ty
Em phát hiện ra tất cả các tờ khai thuế từ tháng 11/2007 đến tháng 04/2008 đã kê khai sai nhầm. Công ty em là công ty thương mại, các hóa đơn đầu vào chủ yếu là hóa đơn điện thoại, xăng xe, tiếp khách và một số hóa đơn mua hàng. Lẽ ra các hóa đơn này phải kê khai vào mục 1.HH DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT nhưng đã kê nhầm vào mục 3.HH DV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT
Vậy em phải làm sao đây?
Từ tháng 5 em sẽ kê vào mục 3 hay thế nào?