I
Dear A, C & các bạn,
Em có 1 trường hợp này mong mọi người chỉ giúp cách sử lý tối ưu nhất.
Chẳng là cô bé viết hoá đơn ở cty E khi viết hoá đơn đã nhân sai tổng số tiền nên khi tính VAT cũng tính thiếu luôn VAT phải nộp cho nhà nước luôn. Cái hoá đơn này viết trong Tháng 5.Số tiền VAT cũng ko lớn lắm chỉ > 100K thôi nhưng E đang nghĩ mình lên làm 1 cái điều chỉnh VAT vào Tháng 6 hay bay giờ E nên xuất ra 1 cái hoá đơn khác ghi thêm doanh thu và VAT ( vẫn ghi rõ là điều chỉnh hoá đơn số....seri....ngày..../.../... theo hợp đồng.... ) không nhỉ.
Mọi người chỉ giáo cho E với. Em cảm ơn rất nhiều.
Em có 1 trường hợp này mong mọi người chỉ giúp cách sử lý tối ưu nhất.
Chẳng là cô bé viết hoá đơn ở cty E khi viết hoá đơn đã nhân sai tổng số tiền nên khi tính VAT cũng tính thiếu luôn VAT phải nộp cho nhà nước luôn. Cái hoá đơn này viết trong Tháng 5.Số tiền VAT cũng ko lớn lắm chỉ > 100K thôi nhưng E đang nghĩ mình lên làm 1 cái điều chỉnh VAT vào Tháng 6 hay bay giờ E nên xuất ra 1 cái hoá đơn khác ghi thêm doanh thu và VAT ( vẫn ghi rõ là điều chỉnh hoá đơn số....seri....ngày..../.../... theo hợp đồng.... ) không nhỉ.
Mọi người chỉ giáo cho E với. Em cảm ơn rất nhiều.