Các phương pháp hạch toán tiền mặt và TGNH

  • Thread starter Harridan
  • Ngày gửi
B

baonhi765

Sơ cấp
24/9/09
3
0
1
38
Lai Châu
Cho mình hỏi các bạn với. Cứu nguy. Công ty mình làm mới thành lập. Trước đó có cho một công ty bạn vay 200tr. sau đó công ty đó lại chuyển trả tiền vào tài khoản của công ty mình, nội dung là ghi cho vay. chắc do ngân hàng bảo ghi cho có nội dung. giờ hạch toán kiểu gì vậy cả nhà ơi. cứu nguy với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngocfu

Cao cấp
4/12/09
226
4
18
Quận Thủ Đức
Chào các bạn,
Mình có một nghiệp vụ đang vướng mắc, rất mong được các bạn tháo gỡ giúp
Công ty mình thuê một công ty khác làm biển công ty. Giá trị hợp đồng là 40 triệu. Hợp đồng ghi thanh toán làm 2 đợt. Tạm ứng 50% trước khi thực hiện lắp biển, 50% thanh toán sau khi nghiệm thu.
Các bạn định khoản giúp mình với! Khi tạm ứng thì hạch toán như thế nào, khi thanh toán thì hạch toán như thế nào?
Cảm ơn rất nhiều!

Chào bạn
- Tạm ứng 50%: Nợ TK 331/ có TK 112 = 20 triệu
- 50% thanh toán sau khi nghiệm thu: Nợ TK 331/ có TK 112 = 20 triệu
- Hòan thành công việc: Nợ TK 6428, nợ TK 133 / có TK 331 = 40 triệu
 
D

dungnt1959

Trung cấp
16/7/09
179
2
18
TP. HCM
Cho mình hỏi các bạn với. Cứu nguy. Công ty mình làm mới thành lập. Trước đó có cho một công ty bạn vay 200tr. sau đó công ty đó lại chuyển trả tiền vào tài khoản của công ty mình, nội dung là ghi cho vay. chắc do ngân hàng bảo ghi cho có nội dung. giờ hạch toán kiểu gì vậy cả nhà ơi. cứu nguy với

Bạn ghi nợ TK 1121 / có TK 311
 
N

Nhimxu88

Guest
13/4/10
3
0
0
hải dương
mình có một câu hỏi muốn hỏi các bạn:
tài khoản 112 có bao giờ số dư cuối kỳ âm không????
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,163
41
48
Hạ Long city
mình có một câu hỏi muốn hỏi các bạn:
tài khoản 112 có bao giờ số dư cuối kỳ âm không????

Thi thoảng nhưng số tiền không nhiều thường là cuối tháng.
Nhưng tuyệt đối cuối năm thì không được
 
levanton

levanton

Cao cấp
Cho mình hỏi các bạn với. Cứu nguy. Công ty mình làm mới thành lập. Trước đó có cho một công ty bạn vay 200tr. sau đó công ty đó lại chuyển trả tiền vào tài khoản của công ty mình, nội dung là ghi cho vay. chắc do ngân hàng bảo ghi cho có nội dung. giờ hạch toán kiểu gì vậy cả nhà ơi. cứu nguy với

Bạn xem số tiền cho vay trước đây ghi Nợ TK nào, thì bây giờ ghi Có cho TK đó, ghi Nợ 112.

Ví dụ : trước đây cty bạn khi cho cty bạn vaykế toán ghi
Nợ 1388/ Có 112, 111, thì khi nhận lại tiền, ghi
Nợ 112 / Có 1388

----------------------------------------------------------------

Nhimxu88 nói:
mình có một câu hỏi muốn hỏi các bạn:
tài khoản 112 có bao giờ số dư cuối kỳ âm không????

TK 112 không được có số dư bên Có, hoặc số dư Nợ âm. Vì không có tiền trong tài khoản thìkhông ủy nhiệm chi, chuyển tiền, rút tiền được.
 
P

phamlethu

Guest
Theo mình thì nên làm thế này
1, khi ­­­­­ứng trước
N 331: 50%
C 111/112
2, Khi nghiêm thu
a, N 221
N 133
C 331 :100%
b, N 331: 50%
C 111/112
mình nghĩ lam như vậy sẽ dễ theo dõi hơn
 
M

matsang85

Guest
30/5/10
7
0
0
hà nội
Ý! 131 là phải thu KH thật nhưng mà mình đang đi thuê người ta làm cho mình thì thu cái gì chứ "Phải trả người bán" 331 chứ!
TK 131 và 331 là TK lưỡng tính!
 
M

meocon87kt

Sơ cấp
13/9/10
18
0
1
Hà đông - HN
Vậy là TSCD rồi, bạn hạch toán:
Khi tạm ứng 50%
N 331: 50% GT Hd
C 111, 112
Khi nghiệm thu xong
N 331: 50% GT Hd
C 111, 112
N 211
N133
C331
Lưu ý là N331=C331


Mình cũng nghĩ vậy đó. nếu cty mới thành lập đang trong giai đoạn đầu tư thì hạch toán vào 241, sau đó kêt chuyển sang TK 211
 
M

meocon87kt

Sơ cấp
13/9/10
18
0
1
Hà đông - HN
các PP hạch toán tiền mặt, TGNH

Vậy là TSCD rồi, bạn hạch toán:
Khi tạm ứng 50%
N 331: 50% GT Hd
C 111, 112
Khi nghiệm thu xong
N 331: 50% GT Hd
C 111, 112
N 211
N133
C331
Lưu ý là N331=C331
Thân chào!!!
Mình cũng nghĩ vậy đó.
 
I

Iris8792

Sơ cấp
9/3/10
6
0
0
37
Đak Lak
Các bạn cho mình hỏi hạch toán theo QĐ 15/ hay 48 có phải đăng ký với cơ quan thuế ko? hay mình tự hạch toán thôi. trả lời giúp mình nhé, cảm ơn các bạn nhiều!

Công ty mình có những nghiệp vụ phát sinh chuyển khoản, nhưng mình không hạch toán vào TK 112, mà chỉ hạch toán vào tài khoản 111 thôi? mình làm như vậy có bị phạt ko các bạn? giúp mình với.Thanks!
:025:
ặc bạn hạch toán hết vào tk tiền mặt sao đc be bét hết! Bắt buộc khi phát sinh các nghiệp vụ thanh toán, thanh khoản bằng tài khoản của cty tại ngân hàng bạn phải hạch toán vào tài khoản 112
 
NguyenThuLy

NguyenThuLy

Sơ cấp
Công nhận bác Bekis "dã man con ngan" thật đó. Cá nhân em cảm ơn bác nha, kiến thức rất bổ ích.
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
42
Thành phố Thái Bình
Chào các bạn,
Mình có một nghiệp vụ đang vướng mắc, rất mong được các bạn tháo gỡ giúp
Công ty mình thuê một công ty khác làm biển công ty. Giá trị hợp đồng là 40 triệu. Hợp đồng ghi thanh toán làm 2 đợt. Tạm ứng 50% trước khi thực hiện lắp biển, 50% thanh toán sau khi nghiệm thu.
Các bạn định khoản giúp mình với! Khi tạm ứng thì hạch toán như thế nào, khi thanh toán thì hạch toán như thế nào?
Cảm ơn rất nhiều!
Khi thuê họ làm
Khi tạm ứng
Nợ TK 331(CT) 20.000.000
Có TK 111 20.000.000
Sau khi nghiệm thu
Nợ TK 242 40.000.000
Có TK 331(CT) 40.000.000
Thanh toàn nốt phần còn lại
Nợ TK 331(CT) 20.000.000
Có TK 111 20.000.000



 
K

keotan

Sơ cấp
31/3/10
6
0
0
Vĩnh Phúc
Các bác cho em hỏi chút, vừa rùi công ty em có 1 khoản thanh toán trước 50%, nhưng em lại định khoản Nợ 627 Có 112 mất rùi. Sau nè hóa đơn GTGT về em phải giải quyết nó thế nào ạh?
 
B

baongocds

Sơ cấp
19/4/11
43
0
0
39
đồng nai
Ðề: Các phương pháp hạch toán tiền mặt và TGNH

Vậy là TSCD rồi, bạn hạch toán:
Khi tạm ứng 50%
N 331: 50% GT Hd
C 111, 112
Khi nghiệm thu xong
N 331: 50% GT Hd
C 111, 112
N 211
N133
C331
Lưu ý là N331=C331
Thân chào!!!

vậy phải bỏ bút toán
N 641
C 331 phải ko bạn
 
L

linhhantrading

Guest
18/10/13
3
0
0
lạng sơn
Ðề: Các phương pháp hạch toán tiền mặt và TGNH

Em chào các bác, tình hình là có 1 vấn đề em chưa rõ muốn hỏi các bác.

Công ty em có kí hợp đông ngoại với 1 đối tác nước ngoài để xuất khẩu hàng hoá cho bên nước ngoài , hợp đồng đã ký, theo như hợp đồng thì bên đối tác nước ngoài phải đặt cọc 1 số tiền ( 30% giá trị hợp đồng , là trên 500 triệu đồng qua ngân hàng) nhằm mục đích để bên công ty em tìm nguồn hàng. sau 2 tháng bên em ko tìm được nguồn hàng như theo hợp đồng thì bên đối tác muốn huỷ hợp đồng . vậy số tiền 500 triệu đã nhận của đối tác nước ngoài nay phải trả lại có cần phải chuyển lạị qua tk ngân hàng ko ? hay đưa tiền mặt cho họ cũng được. và thêm 1 vấn đề nữa là số tiền 500 triệu đấy bên thuế hay cơ quan nào họ có kiểm tra gì ko , vì ngân hàng họ ko yêu cầu gì . chỉ cần có hợp đồng ngoại là họ cho chuyển .bên đối tác nước ngoài họ cũng k có yêu cầu gì , họ đang muốn đưa tiền mặt hoặc chuyển 1 số tài sản cố định của cty e cho bên họ. Nói chung là số tiền 500 triệu đấy bên thuế họ có làm khó mình ko ?
Cảm ơn các bác đã đọc
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA