N
Mình mới làm kế toán, có một số vướng mắc mong các anh chị giúp đỡ.
VD: Tháng01: Doanh thu: 10.000, chi phí: 8.000 -> Lời: 2.000 & đóng thuế TNDN: 560 đ--> Đây là lợi nhuận kế toán.
Nhưng đối với thuế thì có 1 số Hđơn k tính vào được CPhí hợp lý nên dẫn đến số thuế TNDN đóng phải là ví dụ 580 đ.
Vậy mình nên nộp thuế theo số nào? 560 hay 580. Và trên bảng Cân đối số phát sinh có phải chỉ thể hiện số thuế TNDN phải nộp là 560 phải k?
Cảm ơn các anh chị nhiều
VD: Tháng01: Doanh thu: 10.000, chi phí: 8.000 -> Lời: 2.000 & đóng thuế TNDN: 560 đ--> Đây là lợi nhuận kế toán.
Nhưng đối với thuế thì có 1 số Hđơn k tính vào được CPhí hợp lý nên dẫn đến số thuế TNDN đóng phải là ví dụ 580 đ.
Vậy mình nên nộp thuế theo số nào? 560 hay 580. Và trên bảng Cân đối số phát sinh có phải chỉ thể hiện số thuế TNDN phải nộp là 560 phải k?
Cảm ơn các anh chị nhiều

