Cách ghi chép sổ sách

  • Thread starter thienha
  • Ngày gửi
T

thanhnhanh84

Guest
Xin chào đại gia đình kế toán !
muội là thành viên mới ra đời trong đại gia đình mình đây ,nen rat mong được sự quan tâm hết mực của gia đình ạ , rất cám ơn !!!!!!!!!!!!
muội muốn hỏi khi sử dụng hình thức ghi sổ la sổ nhật ký- sổ cái thì căn cứ vào chứng từ gì và ghi các loại sổ nào ạ ,rất mong giup đỡ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

Salt

Guest
28/7/08
12
0
0
Hà nội
To Bác LONG TONY:
Theo bác thì như thế thì ở 2SC 111 và 153 thì giá trị VPP sẽ lệch nhau 1000 ạ? Với lại em thấy thường thì VPP toàn đưa thẳng vào 642 luôn mà.
 
H

huynh kim dung

Guest
16/10/08
19
0
0
đà nẵng
xin chào bạn!
mình được biết là hình thức ghi sổ là sổ nhật ký -sổ cái thì căn cứ vào các chứng từ gốc như:phiều thu hoặc phiếu chi chẳng hạn.và được ghi vào các loại sổ chủ yếu như:nhật kí-sổ cái và các sổ,thẻ kế toán chi tiêt thui.Nó chỉ khác với mấy hình thức khác là ở chổ cách ghi sổ thôi,nó gồm có 2 phần đó là nhật ký và sổ cái .mình chỉ biết vậy thui.
 
S

sieungo

Guest
3/10/08
1
0
0
39
Thái Nguyên
chẳng biết gì luôn ..em đang học năm thứ 2 KT ..chẳng hiểu nợ với có nó thế nào nữa :wall::wall:
 
C

candy_nn

Guest
10/4/07
8
0
0
Hai Bà Trung - Ha Noi
mình đồng ý với ý kiến của Hoang doan. văn phòng phẩm thường là hạch toán luôn vào TK 642. (với điều kiện có hóa đơn đỏ)
 
A

Autumn81

Guest
23/10/08
5
0
0
44
Ha Noi
Các loại sổ của hình thức NKC trong đó bao gồm:
- Sổ NKC
- Sổ NK đặc biệt gồm : Sổ NK thu tiền, Sổ NK chi tiền, Sổ NK mua hang, Sổ NK bán hàng.
Những nghiệp vụ nào đã vào Sổ NK đặc biệt thì ko được vào sổ NKC.
Vì vậy, nghiệp vụ của bạn là chi tiền nên đã vào Sổ NK chi tiền rồi thì ko vào Sổ NKC nữa bạn nhé.
Good luck!
 
hado86

hado86

Trung cấp
30/10/08
66
0
0
ha noi
Bạn hạch toán như sau
Nợ TK 153 (CCDC Văn phòng) 10.000đ
Nợ TK 133 (Thuế) 1.000đ
Có TK 111 (Tổng giá trị thanh toán) 11.000đ
Cách ghi sổ như sau "ghi nhập"
1/ Ghi SCTK 153 10.000đ TK DU 111
2/ Ghi SCTK 133 1.000đ TK DU 111
3/ Ghi SC TK 111 11.000đ TK DU 153
Xuất
1/Ghi SC TK 142 (chi phí trả trước gắn hạn) 10.000đ TKDU 153
2/ Ghi SC TK 153(Giảm CCDC Văn phòng) 10.000đ TKDU 142
Đưa vào chi phí
1/Ghi SC TK 642 (CPQL) 10.000đ TKDU 142
2/ghi SC TK 142 (Chi phí trả trước gắn hạn) 10.000đ TKDU 642

Nếu đồ dùng văn phòng nhập ít và khi mua về thì xuất dung luôn cho bộ phận quản lý thì ban nên đơn giản cho vào TK 642 luôn, nhưng nếu công ty có nhiều phòng ban, dồ dùng mua nhiều, không xuất hết 1 lần cho các phòng ban thi ban cân thông qua TK 153 để tiện cho việc quản lý và theo dõi .
Chúc thành công!
 
N

nhuta

Sơ cấp
1/11/08
7
0
0
TP HCM
Cho mình hỏi banj mua đồ dùng VPP như thế có hóa đơn đỏ không hay chỉ có hóa đơn bán lẻ bình thường? vì mình cũng đang giống bạn mình mua hàng mà chỉ có hóa đơn lẻ bình thường hay tờ in giá như ở siêu thị ý

Nếu bạn muốn được khấu trừ thuế thì yêu cầu người bán xuất hóa đơn đỏ. Còn trường hợp bạn mua ở siêu thị thì cũng tùy, có siêu thị tự in hóa đơn nhưng nếu bạn thấy hóa đơn đó là hóa đơn GTGT thì cơ quan thuế vẫn chấp nhận chứ không nhất thiết phải là hóa đơn đỏ đâu bạn.
 

Xem nhiều