Báo cáo thuế tháng

  • Thread starter tai2k2003
  • Ngày gửi
ttbngoc

ttbngoc

Trung cấp
bạn ơi cho mình hỏi cty mình tháng rồi cũng có vài cái hoá đơn bán hàng thông thường ( hđ GTTT-3LL) của cục thuế bán, mình có kê khai vào tờ khai thuế hàng tháng không ?
theo mình nghĩ các hoá đơn đó dùng để tính vào chi phí thôi chứ không được khấu trừ thuế , đúng không các bạn ?

Hoá đơn đó bạn vẫn kê khai vào bình thường , nguyên phần thuế suất và thuế GTGT thì bạn để trống. Đấy là theo đúng nguyên tắc đó bạn. Còn nếu HĐ đó it và không thường xuyên thì mình khuyên bạn không nên đưa vào như Snownigh nói đó nghĩa là chỉ nói nhỏ thôi, bạn hiểu không?
Tất nhiên các hoá đơn đó bạn không được khấu trừ thuế rồi.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
W

whathappen

Guest
29/7/08
1
0
0
tphcm
Anh chị ơi, cho mình hỏi : tháng này sắp BCT rồi mà máy in hỏng rồi, không biết làm sao ?mình đem ra ngoài in được không anh chị, làm sao có mã vạch được ? mình không biết chép như thế nào ?
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Anh chị ơi, cho mình hỏi : tháng này sắp BCT rồi mà máy in hỏng rồi, không biết làm sao ?mình đem ra ngoài in được không anh chị, làm sao có mã vạch được ? mình không biết chép như thế nào ?

Lo gì bạn còn lận hơn 10 ngày nữa à . Bạn ra ngoài in được mà , sao lại không có mã vạch chứ bạn
 
T

tienkd3

Guest
20/8/07
37
0
0
43
phú nhuận
Lo gì bạn còn lận hơn 10 ngày nữa à . Bạn ra ngoài in được mà , sao lại không có mã vạch chứ bạn

BẠN ƠI CÓ PHẢI MÌNH DÙNG CHỨC NĂNG SAO LƯU DỮ LIỆU TRONG PHẦN MỀM ĐỂ SAO LƯU DỮ LIỆU LAỊ RỒI RA NGOÀI DICH VỤ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ SAU KHI CÀI ĐẶT XONG DÙNG CHỨC NĂNG PHỤC HỒI DỮ LIỆU , SAU ĐÓ IN RA PHẢI KHÔNG BẠN ?
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
BẠN ƠI CÓ PHẢI MÌNH DÙNG CHỨC NĂNG SAO LƯU DỮ LIỆU TRONG PHẦN MỀM ĐỂ SAO LƯU DỮ LIỆU LAỊ RỒI RA NGOÀI DICH VỤ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ SAU KHI CÀI ĐẶT XONG DÙNG CHỨC NĂNG PHỤC HỒI DỮ LIỆU , SAU ĐÓ IN RA PHẢI KHÔNG BẠN ?

Đúng rồi và có thể bạn lấy số thuế được khấu trừ nếu có và số thuế đầu ra , đầu vào của tháng này ra ngoài dịch vụ bảo người ta nhập vào rùi in ra cho bạn nhé . ( ở dịch vụ sẽ có phần mềm đó bạn ạ )
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
BẠN ƠI CÓ PHẢI MÌNH DÙNG CHỨC NĂNG SAO LƯU DỮ LIỆU TRONG PHẦN MỀM ĐỂ SAO LƯU DỮ LIỆU LAỊ RỒI RA NGOÀI DICH VỤ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ SAU KHI CÀI ĐẶT XONG DÙNG CHỨC NĂNG PHỤC HỒI DỮ LIỆU , SAU ĐÓ IN RA PHẢI KHÔNG BẠN ?

Bạn kết xuất ra PDF, rồi mang ra hàng in nhé.

Vào đây để tìm bài tham khảo nhé
 
Hanhcthn

Hanhcthn

Trung cấp
16/6/08
71
3
8
Hà Nội
Hàng tháng (dù không có Hoạt Động, không có DT, )bạn vẫn phải lập tờ khai thuế theo mẫu tại TT 32 để gửi cho CQ thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng tiếp theo (theo từng mẫu). Riêng hóa đơn mua lẻ hàng hóa(Mình không hiểu bạn nói hóa đơn này có do BTC phát hành hay không) Nếu là HĐ tại các siêu thị tự in thì được coi là HĐ GTGT được khấu trừ bình thường (Luôn nhớ đọc dòng chữ được in trên hóa đơn "...theo công văn số ... của Cục thuế...") Nếu là hóa đơn của cơ sở KD tự lập ra k được CQ thuế chấp thuận thì coi như HĐ không hợp lệ. Như vậy bạn k được kê khai. Bạn có thể sẽ bị phạt theo NĐ 89 vì dùng HĐ bất hợp pháp !
 
Sửa lần cuối:
Hanhcthn

Hanhcthn

Trung cấp
16/6/08
71
3
8
Hà Nội
Cho mình hỏi là hoá đơn bána hàng thông thưòng của bên mình cũng là hoá đơn màu đỏ. Nhưng không có thuế VAT. Đây cũng là hoá đơn theo mẫu của bộ tài chính. Vậy mình muốn hỏi các bạn là mình vẫn kê khai vào bảng kê PL-01/2GTGT?
Bạn luôn nhớ : Hóa đơn không nhất thiết là màu đỏ ! (và ngược lại !!!). Nếu là HĐ tự in, DN có thể in màu nào tùy thích và tiện thể in cả LOGO công ty mình đó bạn! Bạn nên phân biệt qua thuật ngữ "Hóa đơn HỢP PHÁP" thì chính xác hơn. (định nghĩa nầy được quy đinh tại NĐ 89 (Về chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn) của CP. Đã là HĐ hợp pháp thì phải KK theo quy định. Bạn nên tham khảo TT32 !
 
Ánh Sao

Ánh Sao

Trung cấp
16/12/06
115
0
0
38
1a Hòa hưng-Q 10
Hàng tháng (dù không có Hoạt Động, không có DT, )bạn vẫn phải lập tờ khai thuế theo mẫu tại
để gửi cho CQ thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng tiếp theo (theo từng mẫu). Riêng hóa đơn mua lẻ hàng hóa(Mình không hiểu bạn nói hóa đơn này có do BTC phát hành hay không) Nếu là HĐ tại các siêu thị tự in thì được coi là HĐ GTGT được khấu trừ bình thường (Luôn nhớ đọc dòng chữ được in trên hóa đơn "...theo công văn số ... của Cục thuế...") Nếu là hóa đơn của cơ sở KD tự lập ra k được CQ thuế chấp thuận thì coi như HĐ không hợp lệ. Như vậy bạn k được kê khai. Bạn có thể sẽ bị phạt theo NĐ 89 vì dùng HĐ bất hợp pháp !
TT32 hay TT60?
 
P

phuonglan65

Sơ cấp
4/8/08
16
0
0
Ha Noi
mình đã làm nhiều rồi.hoá đơn bán lẻ thì không được khai vào bảng kê,bên thuế mà kiểm tra họ sẽ bóc hết ra đấyĐúng đấy các hoá đơn thông thường chỉ được làm căn cứ để tính vào chi phí hợp lệ thôi.Còn bạn snownight bảo rằng hoá đơn mua gì ấy có nghĩa là nếu bạn mua các thứ mà dưới 100 ngàn thì không đủ tiền để viết hoá đơn gtgt,thì bạn cứ tập hợp tất cả các hoá đơn đấy lại khi nào thấy đủ rồi thì bảo người bán hàng viết cho hoá đơn gtgt.Khi đất bạn có thể sử dụng hoá đơn đấy làm căn cứ để tính thuế đầu vào.
 
K

khanhthuy1985

Trung cấp
20/5/08
149
6
18
40
Nghe An
Cái việc hóa đơn bình thường có được kê vào bảng kê không thì hình như cũng tuy thuộc vào có quan thuế chủ quản đó có chập nhận cho không. Vì theo luật thì phải lập tờ kê riêng , nhưng mà nhiều khi ít quá chỉ một vài tờ HĐ thế mà lập thì cũng mất công, Nên nếu đc thì gộp vào bảng kê HĐ GTGT cũng được. Còn nếu bên thuế khó tính quá không chấp nhận thì đành chịu thôi, phải lập riêng thôi (Vì luật nó thế mà)
Còn đối với HĐ lẻ (Cái loại mua 2 ngàn /quyển) ấy vì mua hàng dưới 100 ngàn thì nên tập hợp lại mấy lần mua rồi bảo người ta ghi HĐ thôi. Bên em cũng toàn làm vậy, mà cái này chủ yếu là Văn phòng phẩm
 
N

nostarwhere24

Guest
9/8/06
144
0
0
ha noi
Chào các bạn, làm ơn chỉ giùm mình với, Nộp báo cáo tình hình sử dụng HD, Nhưng trong phần mềm của chi cục thế không có, vậy mẫu mình tự tạo ở EX uh?
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Chào các bạn, làm ơn chỉ giùm mình với, Nộp báo cáo tình hình sử dụng HD, Nhưng trong phần mềm của chi cục thế không có, vậy mẫu mình tự tạo ở EX uh?

Đúng rồi đó bạn !:ladiesman
 
P

phuonglan65

Sơ cấp
4/8/08
16
0
0
Ha Noi
các bác ơi cho e hỏi với ạ.Cty e mới thành lập từ ngày 22/7/08,hnay e mới làm báo cáo thuế.Nhưng vì trước khi mua máy pho to và bàn ghế thì công ty vẫn chưa có mã số thuế nên chưa ghi được hoá đơn gtgt nên trong t7 vẫn chưa có phát sinh hoạt động mua bán gì cả.Nên những hoá đơn cty em mua máy tính,máy in rồì bàn ghế thì là hoá đơn bán hàngthông thường nên cả bk mua vào ,bán ra ,tờ khai thuế vẫn để không.vì công ty em mới nộp hồ sơ để mua hoá đơn gtgt ,người bên thuế bảo từ hnay đến 20/8 sẽ xuống kiểm tra cty thì mới cấp cho hoá đơn gtgt.cho em hỏi với ạ ngày 20/8 là hết hạn nộp thuế gtgt mà cơ quan thuế lại xuống kiểm tra đúng vào hôm đấy thì cty em làm sao mà nộp kịp tờ khai thuế cho cơ quan thuế được?Hay là trước ngày 20/8 này em nộp tờ khai thuế có đuợc không a?mà nhỡ đâu khi cơ quan thuế xuống kiểm tra cty mà họ hỏi máy tinh ,máy in,bàn ghế xuất xứ như nào? thì chẳng lẽ em đưa hoá đơn thông thườgn ra cho họ xem a?tại vì gd em bảo là mấy hôm nữa có thời gian sẽ đi viết hoá đơn gtgt cho mấy thứ đó.trời ơi rắc dối quá phải ko các anh chị ơi.
 
Sửa lần cuối:
xuan84

xuan84

Cao cấp
23/7/08
253
0
16
42
Hà Nội
các bác ơi cho e hỏi với ạ.Cty e mới thành lập từ ngày 22/7/08,hnay e mới làm báo cáo thuế.Nhưng vì trước khi mua máy pho to và bàn ghế thì công ty vẫn chưa có mã số thuế nên chưa ghi được hoá đơn gtgt nên trong t7 vẫn chưa có phát sinh hoạt động mua bán gì cả.Nên những hoá đơn cty em mua máy tính,máy in rồì bàn ghế thì là hoá đơn bán hàngthông thường nên cả bk mua vào ,bán ra ,tờ khai thuế vẫn để không.vì công ty em mới nộp hồ sơ để mua hoá đơn gtgt ,người bên thuế bảo từ hnay đến 20/8 sẽ xuống kiểm tra cty thì mới cấp cho hoá đơn gtgt.cho em hỏi với ạ ngày 20/8 là hết hạn nộp thuế gtgt mà cơ quan thuế lại xuống kiểm tra đúng vào hôm đấy thì cty em làm sao mà nộp kịp tờ khai thuế cho cơ quan thuế được?Hay là trước ngày 20/8 này em nộp tờ khai thuế có đuợc không a?mà nhỡ đâu khi cơ quan thuế xuống kiểm tra cty mà họ hỏi máy tinh ,máy in,bàn ghế xuất xứ như nào? thì chẳng lẽ em đưa hoá đơn thông thườgn ra cho họ xem a?tại vì gd em bảo là mấy hôm nữa có thời gian sẽ đi viết hoá đơn gtgt cho mấy thứ đó.trời ơi rắc dối quá phải ko các anh chị ơi.

Không sao đâu bạn a`. Cơ quan thuế xuống kiểm tra họ không hỏi xuất xứ hay hoá đơn của máy tính, bàn ghế,... đâu. Họ chỉ xuống xem Công ty bạn thực sự có văn phòng không và đã hoạt động chưa, nếu hoạt động rồi ( nghĩa là đã có hợp đồng kinh tế hoặc có nghiệp vụ cần xuất hoá đơn ra,..) thì họ mới cấp hoá đơn cho bạn.
Còn bây giờ bạn cứ làm báo cáo thuế tháng 7; chỉ cần Tờ khai thuế GTGT, BK hoá đơn mua vào, bán ra; Tất nhiên là để trống hết, và trên tờ khai thuế GTGT nhớ tích vào ô không phát sinh trong kỳ. Bạn không phải làm báo cáo sử dụng hoá đơn.
Về phần hoá đơn của bàn ghế,... thì bạn lấy sáu và kê khai vào tháng sau là được.
 
B

bong17vn

Guest
31/5/08
39
0
0
40
ha noi
Không sao đâu bạn a`. Cơ quan thuế xuống kiểm tra họ không hỏi xuất xứ hay hoá đơn của máy tính, bàn ghế,... đâu. Họ chỉ xuống xem Công ty bạn thực sự có văn phòng không và đã hoạt động chưa, nếu hoạt động rồi ( nghĩa là đã có hợp đồng kinh tế hoặc có nghiệp vụ cần xuất hoá đơn ra,..) thì họ mới cấp hoá đơn cho bạn.
Còn bây giờ bạn cứ làm báo cáo thuế tháng 7; chỉ cần Tờ khai thuế GTGT, BK hoá đơn mua vào, bán ra; Tất nhiên là để trống hết, và trên tờ khai thuế GTGT nhớ tích vào ô không phát sinh trong kỳ. Bạn không phải làm báo cáo sử dụng hoá đơn.
Về phần hoá đơn của bàn ghế,... thì bạn lấy sáu và kê khai vào tháng sau là được.

bạn nói đúng đó.
 
N

NamLamSon

Gà vùng cao
19/4/08
150
0
16
Thanh Hoá
www.webketoan.com
Còn bây giờ bạn cứ làm báo cáo thuế tháng 7; chỉ cần Tờ khai thuế GTGT, BK hoá đơn mua vào, bán ra; Tất nhiên là để trống hết, và trên tờ khai thuế GTGT nhớ tích vào ô không phát sinh trong kỳ. Bạn không phải làm báo cáo sử dụng hoá đơn.

Nếu trong kỳ không phát sinh doanh thu thì chỉ cần nộp 01/GTGT thôi bạn ơi.

Nếu có mua sổ hoá đơn GTGT rồi thì trong kỳ cho dù không phát sinh cũng phải làm báo cáo sử dụng hoá đơn.
 
P

phuonglan65

Sơ cấp
4/8/08
16
0
0
Ha Noi
vâng công ty em có mua sổ mua hđ gtgt rồi nhưng chưa mua được hđ gtgt (lần đầu) thế có phải kê khai vào tờ báo cáo tình hình sử dung hđ tc ko a?
 
xuan84

xuan84

Cao cấp
23/7/08
253
0
16
42
Hà Nội
Nếu trong kỳ không phát sinh doanh thu thì chỉ cần nộp 01/GTGT thôi bạn ơi.

Nếu có mua sổ hoá đơn GTGT rồi thì trong kỳ cho dù không phát sinh cũng phải làm báo cáo sử dụng hoá đơn.

Không biết công ty bạn có dùng phần mềm HTKK 1.3 không. Nếu có thì bạn biết rồi đấy, in ra một bộ đầy đủ bao giờ cũng gồm 3 tờ mà. Và phải nộp 3 bộ ( thuế 2 bộ còn mình mang về một bộ).
O chi cục thuế của mình nếu mua sổ mua hoá đơn (lần đầu) rồi mà chưa mua quyển hoá đơn nào thì cũng không phải làm báo cáo sử dụng hoá đơn.
 
K

koniko

Sơ cấp
5/8/08
10
0
0
Nha Trang - Khanh Hoa
Báo cáo sai về thuế suất

Ai biết chỉ dùm xin cảm ơn :
Xin hỏi tháng trước khi báo cáo thuế em lỡ đưa báo chí vào thuế xuất 0% nhưng thực tế là mặt hàng đó ko chịu thuế nhưng giá trị hóa đơn khoảng 500.000 đ. Vậy có cần làm điều chỉnh vào tháng sau không?
 

Xem nhiều