bạn ơi cho mình hỏi cty mình tháng rồi cũng có vài cái hoá đơn bán hàng thông thường ( hđ GTTT-3LL) của cục thuế bán, mình có kê khai vào tờ khai thuế hàng tháng không ?
theo mình nghĩ các hoá đơn đó dùng để tính vào chi phí thôi chứ không được khấu trừ thuế , đúng không các bạn ?
Hoá đơn đó bạn vẫn kê khai vào bình thường , nguyên phần thuế suất và thuế GTGT thì bạn để trống. Đấy là theo đúng nguyên tắc đó bạn. Còn nếu HĐ đó it và không thường xuyên thì mình khuyên bạn không nên đưa vào như Snownigh nói đó nghĩa là chỉ nói nhỏ thôi, bạn hiểu không?
Tất nhiên các hoá đơn đó bạn không được khấu trừ thuế rồi.
Sửa lần cuối:

