Có tính khấu hao và hao mòn?

  • Thread starter quynhtv
  • Ngày gửi
Q

quynhtv

Trung cấp
26/6/08
119
0
0
hanoi
Đơn vị mình là đơn vị SNCT tự đảm bảo một phần chi phí. Tính hao mòn theo QĐ 32/2008/QĐ-BTC, và khấu hao theo NĐ43/CP. Mình đang băn khoăn một việc nhờ các bạn cùng nghiên cứu giúp:
Hiện tại văn phòng làm việc của đơn vị mình đang tạm thời được sử dụng từ năm 2005( có sự đồng ý của Bộ chủ quản) bởi 1 hạng mục của dự án lớn của chính đơn vị mình làm chủ đầu tư. Hạng mục này đã có quyết toán và đã được kiểm toán, nhưng chưa được phê duyệt QTVĐTHT mà phải đợi khi tổng thể dự án xong toàn bộ( khoảng 4 năm nữa). Trong phần sử dụng tạm thời hạng mục này cho văn phòng làm việc, phần diện tích còn lại đơn vị mình cho thuê , nộp đầy đủ nghĩa vụ với thuế. Toàn bộ hạng mục sử dụng này đơn vị mình chưa tính hao mòn cũng như khấu hao theo quy định( vì dự án chưa bàn giao).Đến nay nghĩ lại đợi đến 4 năm nữa mới xong toàn bộ thì đến bao giờ, hơn nữa mình đã sử dụng đã 3 năm rồi. Mình định chủ động cứ tạm tính hao mòn và khấu hao theo quy định( nếu vậy phải tính ngược lại từ khi bắt đầu sử dụng từ 2005) không biết có đúng không??? Có bạn nào giúp mình
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tookblack

tookblack

Gạo, Dầu, Cầu, Cờ.
Muốn có cơ sở tính khấu hao và hao mòn, bạn phải xác định được nguyên giá của TSCĐ đó.
Theo QĐ 32, Tài sản hình thành từ đầu tư xây dựng được xác định nguyên giá là giá trị quyết toán đã được cấp có thẩm quyền Phê duyệt theo quy định Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.
TSCĐ theo bạn đề cập mới chỉ mới được quyết toán theo hạng mục hoàn thành mà chưa được cấp có thẩm quuyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. Vì vậy cũng chưa có căn cứ pháp lý để xác định nguyên giá TSCĐ.
Do vậy theo tôi bạn ráng đợi thêm 1 năm nữa đi, đã chót 3 năm mà còn không thấy sốt ruột, thêm 1 năm thì nhằm nhò gì nhể???
 
Q

quynhtv

Trung cấp
26/6/08
119
0
0
hanoi
Nếu vậy thì dự án này của bọn mình ít nhất phải 4 năm nữa mới hoàn thành, rồi phê duyệt QTVĐT, chắc phải >5 năm. Liệu đến lúc đó mình có thể( theo văn bản nào?) được tính ngược lại từ thời điểm hạng mục này bọn mình được phép "tạm sử dụng", khấu hao những TS đã sử dụng cho hoạt động SXKD chừng ấy năm đã sử dụng theo NĐ43/CP bổ sung quỹ PTHĐSN không? Hơn nữa đến thời điểm đó có thể đơn vị mình đã chuyển đổi hình thức sang loại hình đơn vị sự nhiệp có thu đảm bảo toàn bộ rồi!!!
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,393
12
38
52
HANOI
Trong khi chưa được phê duyệt quyết toán để đảm bảo bạn căn cứ trên tổng quyết toán đã được lập tạm tính hao mòn và khấu hao, đến khi qt được duyệt nếu có khác thì làm bút toán điều chỉnh. Không cần cứ đợi đến khi qt được duyệt đâu bạn nhưng phải ghi rõ là tạm tính.
 
Q

quynhtv

Trung cấp
26/6/08
119
0
0
hanoi
Nhưng PHIHUNGVN ơi! cho mình hỏi có quy định cụ thể nào hướng dẫn như vậy không hay là chỉ cứ tự làm thôi? Nếu thực hiện như ý của bạn thì mình sẽ tính cả 3 năm liền(từ 2005-2007), số liệu cụ thể sẽ thể hiện trên quyết toán của năm 2008???
 
Q

quynhtv

Trung cấp
26/6/08
119
0
0
hanoi
Trong khi chưa được phê duyệt quyết toán để đảm bảo bạn căn cứ trên tổng quyết toán đã được lập tạm tính hao mòn và khấu hao, đến khi qt được duyệt nếu có khác thì làm bút toán điều chỉnh. Không cần cứ đợi đến khi qt được duyệt đâu bạn nhưng phải ghi rõ là tạm tính.
Vừa rồi mình có hỏi đơn vị chủ quản về vấn để này, và họ có nói rằng đợi khi nào phê duyệt QTVĐTHT( nghĩa là khoảng 4 năm nữa) rồi mới tính toán như mình đã trao đổi ở đầu đề tài. Kể cả lúc đó mới tính khấu hao và hao mòn ngược lại ( khoảng 7 năm). Có ổn không hả các bạn???
 
tookblack

tookblack

Gạo, Dầu, Cầu, Cờ.
Vừa rồi mình có hỏi đơn vị chủ quản về vấn để này, và họ có nói rằng đợi khi nào phê duyệt QTVĐTHT( nghĩa là khoảng 4 năm nữa) rồi mới tính toán như mình đã trao đổi ở đầu đề tài. Kể cả lúc đó mới tính khấu hao và hao mòn ngược lại ( khoảng 7 năm). Có ổn không hả các bạn???

Cơ chế nào cho bạn tính khấu hao ngược vậy? Và số khấu hao ngược để đưa vào đâu?
Nếu đưa vào 643 để kết chuyển chi phí dần thì cứ khấu hao đến đâu trích đến đấy có phải nhàn hơn không bạn?
 
Q

quynhtv

Trung cấp
26/6/08
119
0
0
hanoi
Cơ chế nào cho bạn tính khấu hao ngược vậy? Và số khấu hao ngược để đưa vào đâu?
Nếu đưa vào 643 để kết chuyển chi phí dần thì cứ khấu hao đến đâu trích đến đấy có phải nhàn hơn không bạn?
Thực sự là mình chưa bao giờ quan tâm đến 643 cả. Tookblack cụ thể hạch toán giúp mình như thế nào? Có nghĩa là hàng năm phân bổ chí phí trả trước( khấu hao TS cuả phần dịch vụ) vào chi phí 631( nếu vậy mình sẽ phải tính từ năm 2006) cơ???. Đến khi có phê duyệt QTVĐTHT( 4 năm nữa) lúc đó kết chuyển chi phí trả trước này vào 431 à!!!Thế còn phần hao mòn???. Mà "Bố" mình đã bảo đợi đến khi phê duyệt QTVĐTHT thì làm sao đây???
Cảm ơn bạn.
 
H

haigames

Cao cấp
21/1/05
218
3
18
47
longhai
Thực sự là mình chưa bao giờ quan tâm đến 643 cả. Tookblack cụ thể hạch toán giúp mình như thế nào? Có nghĩa là hàng năm phân bổ chí phí trả trước( khấu hao TS cuả phần dịch vụ) vào chi phí 631( nếu vậy mình sẽ phải tính từ năm 2006) cơ???. Đến khi có phê duyệt QTVĐTHT( 4 năm nữa) lúc đó kết chuyển chi phí trả trước này vào 431 à!!!Thế còn phần hao mòn???. Mà "Bố" mình đã bảo đợi đến khi phê duyệt QTVĐTHT thì làm sao đây???
Cảm ơn bạn.

Theo tôi bạn nên thống nhất với "Bố" của bạn là sẽ trích khấu hao theo giá trị của dự toán, sau này nếu quyết toán thấp hơn dự toán thì sẽ điều chỉnh giảm tương ứng.
 

Xem nhiều