D
Chào các bạn!
Ở đơn vị mình tháng 7/08 có một hoá đơn khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn cho họ vào tháng 7 trong khi hoá đơn đầu vào thì lại viết vào tháng 8.
Vậy trong tháng 07/2008 mình khai tạm tính phần thuế GTGT đầu vào của hợp đồng này đc k (vì hoá đơn đầu ra của HĐ này mình đã viết vào tháng 7 rùi)?
Ở đơn vị mình tháng 7/08 có một hoá đơn khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn cho họ vào tháng 7 trong khi hoá đơn đầu vào thì lại viết vào tháng 8.
Vậy trong tháng 07/2008 mình khai tạm tính phần thuế GTGT đầu vào của hợp đồng này đc k (vì hoá đơn đầu ra của HĐ này mình đã viết vào tháng 7 rùi)?

