Cảm ơn các bạn nhé.Nếu mình dùng công thức để liên kết các sổ thì cũng không vấn đề gì đúng không, vì đó không fair là phần mềm mà.Mình hiểu thế đúng không nhỉ? ah,còn điều này nữa cơ. mình làm sổ theo NKC vì dùng công thức link dữ liệu từ sheet nhập chứng từ qua sổ nhật ký chung nên TK đối ứng của mình ko dùng được 3 tài khoản trong một nghiệp vụ nên mình fải tách ra:
Ví du: khi mua hàng về
Nợ TK 152
Có TK 111
Nợ TK 133
Có TK 111
Thế nhưng chị kế toán bạn mình nói thé là không đúng
Fair làm là:
Nợ TK 152
Nợ TK 133
UH. Tất nhiên là tách được rồi, nhưng như vậy mất công quá.
Bạn cứ làm vậy nhé, chúc thành công.
Có TK 111
Mình có nó lại là như thế có khác nhau đâu, nhưng chị ấy bảo như thế sau này thanh tra thuế sẽ bảo mình làm sai vì không đúng như quy định kế toán.(Mình vẫn nhớ khi học thấy nói có thể làm tách thuế ra được mà)
Chả hiểu sao cả! Cả nhà cho mình ý kiến với nhé!