X
Cả nhà ơi, e vấn bị vướng mắc bút toán chênh lệch tỷ giá, ai bit thì chỉ rõ giúp e với,VD như e thanh toán qua NH trước khi nhận chứng từ nhập khẩu,số tiền e thanh toán trước là:83.356.590VNĐ, và đến tháng sau e mới nhận được chứng từ với số tiền là:83.595.330VNĐ.Vậy e phải hạch toán thế nào cho đúng? xem trong tài liệu no không cho hạch toán qua TK 413.mà e cũgn chỉ thấy họ hạch toán bút toán khi thanh toán sau thui, còn thanh toán trước như e đây làm thế nào?giúp e nhé, càng sớm càng tốt.Cảm ơn mọi người.

