Các bạn ơi cho mình hỏi 1 chút: Ở số dư đàu kỳ của TK tiện gửi của mình bị lệch 66,560 đồng so với số dư ở bảng sao kê tài khoản ngan hàng. Bây giừo mình sử lý thế nào, minh các bạn chỉ giúp?
Hepl me!:dance2::036:
Hepl me!:dance2::036:
Bạn tìm hiểu xem lệch là do đâu thì mới có phương hướng giải quyết chứ.Các bạn ơi cho mình hỏi 1 chút: Ở số dư đàu kỳ của TK tiện gửi của mình bị lệch 66,560 đồng so với số dư ở bảng sao kê tài khoản ngan hàng. Bây giừo mình sử lý thế nào, minh các bạn chỉ giúp?
Hepl me!:dance2::036:
Hức! người ta tìm hiểu mà chưa biết vì sao nó lệch nên mới hỏi, để định hướng mà tìm chỗ lêch, chứ đã biết lệch do đâu thì còn rì để đi tìm phương hướng?? bác nhỉ???Bạn tìm hiểu xem lệch là do đâu thì mới có phương hướng giải quyết chứ.
Các bạn ơi cho mình hỏi 1 chút: Ở số dư đàu kỳ của TK tiện gửi của mình bị lệch 66,560 đồng so với số dư ở bảng sao kê tài khoản ngan hàng. Bây giừo mình sử lý thế nào, minh các bạn chỉ giúp?
Hepl me!:dance2::036:
Chẳng là số trên baozBạn tìm hiểu xem lệch là do đâu thì mới có phương hướng giải quyết chứ.
Các bạn ơi cho mình hỏi 1 chút: Ở số dư đàu kỳ của TK tiện gửi của mình bị lệch 66,560 đồng so với số dư ở bảng sao kê tài khoản ngan hàng. Bây giừo mình sử lý thế nào, minh các bạn chỉ giúp?
Hepl me!:dance2::036:
Chẳng là số trên baoz
cáo của mình có từ cuối 2005 cơ. Năm 2006, 2007 bên mình thuê kế toán làm không cho Hoạt động ngân hàng vào báo cáo. đến năm 2008 này mình vào làm và đi lấy bảng sao kê từ đầu năm 2008 để làm. như vậy nó mới bị lệch. mình làm nhưu vậy có sao không nhỉ?:two:
Nhưng khổ 1 lỗi là năm 2006,2007, trên thực tế Tk nH vẫn hoạt động nhưng khi thuê kế toán ngoài làm lại không đua chứng từ nên KT đó cho tuốt qua tiền mặt. Thế nên mình muốn hỏi làm thế nào để khớp 2 số liệu đó?:017:Theo kinh nghiệm của mình thì khoản lệch này là phát sinh lãi tiền gửi mà kế toán đã không lấy sổ phụ ngân hàng (năm 2006, 2007) để hạch toán. Để chắc chắn thì bạn nên liên hệ ngân hàng để xin lại (có thể sẽ mất phí) bảng sao kê các năm đó về để hạch toán bổ sung: Nợ 515/ Có 112
Sorry nhe: Nợ 112/ Có 515
Nhưng khổ 1 lỗi là năm 2006,2007, trên thực tế Tk nH vẫn hoạt động nhưng khi thuê kế toán ngoài làm lại không đua chứng từ nên KT đó cho tuốt qua tiền mặt. Thế nên mình muốn hỏi làm thế nào để khớp 2 số liệu đó?:017:
Đúng là mình hỏi bút toán điều chỉnh, còn chắc chắn số lệch đó do lãi tiền gưi các năm 2006,2007. ít như vậy bởi vì bên mình cứ có gửi vào là rút ra ngay, chỉ còn khoảng hơn 1 trụVấn đề bây giờ bạn quan tâm là khớp số trên TK112 đúng không ? Vậy thì bạn cũng phải liên hệ ngân hàng để xin bảng sao kê các năm 2006 và 2007 để đối chiếu các khoản thu - chi liên quan giữa 1111 và 112 từ đó mới tìm ra các nghiệp vụ có liên quan đến tiền gửi ngân hàng mà kế toán dịch vụ đã hạch toán trên TK1111. Từ những đối chiếu này bạn làm các bút toán điều chỉnh số dư TK1111 và TK112 trên sổ kế toán 2008. Cuối năm làm BC tài chính bạn trình bày trên thuyết minh BCTC các vấn đề này để giải trình cho các bút toán điều chỉnh có liên quan.
Có nghĩa là mình muốn hỏi bút toán điều chỉnh làm sao cho khớp sổ và bảng kê trong trương hợp đó là chênh lêchj lãi tiền gửi??????:0frown:Trước hết, bạn nhờ nhân viên ngân hàng (mà công ty bạn thường xuyên giao dịch nghiệp vụ thanh toán hiện nay)in sổ phụ của năm 2005-2006-2007 để bạn đối chiếu kiểm tra, bạn kiểm tra số dư đầu, số dư cuối của từng năm với sổ kế toán của bạn, bạn sẽ tìm ra số chênh lệch đó do đâu?(Tớ nghĩ là ko mất phí đâu, chỉ là in sổ phụ ra thôi mà.SAu đó bạn tìm ra nguyên nhân rồi thì hạch toán như bạn "levanton" chỉ júp là ổn, hoặc bạn sẽ nói rõ nguyên nhân vì sao lệch lên đây thì các thành viên khác sẽ giúp bạn cụ thể hơn! Thân chào- cứ bình tĩnh mà giải quyết nhé!
Mình hiểu vấn đề của bạn hiện tại là bị chênh lệch do kế toán định khoản sai bút toán trả lãi tiền gửi đúng không?
Đúng ra cty bạn trả bằng tiền gửi nhưng kt lại cho trả bằng tiền mặt, như thế này:
- Đúng: Nợ TK635/Có TK112
- Sai: Nợ TK635/Có TK111
Theo mình cách điều chỉnh ở đây chính là việc chữa sổ thôi. Có bốn phương pháp chữa sổ trong kế toán, bạn tự tìm hiểu rồi xử lý thôi.
Mình không hiểu ý bạn lắm, có gì hướng dần mình với???
của mình chênh lệch là do lãi tiền gửi:atom:
Đúng là mình hỏi bút toán điều chỉnh, còn chắc chắn số lệch đó do lãi tiền gưi các năm 2006,2007. ít như vậy bởi vì bên mình cứ có gửi vào là rút ra ngay, chỉ còn khoảng hơn 1 trụ
trong TK ma thôi. Nếu làm bút toán điều chỉnh thì làm như thế nào nhỉ?mong chỉ giáo:cool2: