T
AC định khảon giúp nghiệp vụ này,trong thang 7 cty có xuất bán cho KH lô hàng 10tr,KH thanh toán qua NH vào tháng sau,nhưng do ko lam được thủ tục Hquan nên KH trả lại số hàng này trong T8,nhưng đến tháng 10 cty em mới xuất tiền chuyển trả cho KH,em phải HT như thế nào
Phản ánh doanh thu hàng bán trong kỳ,ngày 10/7
Nợ 632/Có 155
Nợ 131/Có511(thuế 0%)
ngày 10/8/08 KH thanh toán
Nợ 131/có 112 :10TR
Ngày 20/8 KH thông báo trả lại hàg,đã nhập kho
P/A hàng bị trả lạ
Nợ 155/Có 632
đến lúc này em không biết hạch toán như thế nào?
Nợ 5212
Có 111 10tr như thế này có ok không
Giúp em với:friend:
Phản ánh doanh thu hàng bán trong kỳ,ngày 10/7
Nợ 632/Có 155
Nợ 131/Có511(thuế 0%)
ngày 10/8/08 KH thanh toán
Nợ 131/có 112 :10TR
Ngày 20/8 KH thông báo trả lại hàg,đã nhập kho
P/A hàng bị trả lạ
Nợ 155/Có 632
đến lúc này em không biết hạch toán như thế nào?
Nợ 5212
Có 111 10tr như thế này có ok không
Giúp em với:friend:

