T
QUOTE=SAA;503774]theo quy định tiền thu được từ bán hồ sơ mời thầu được để lại để trang trãi chi phí, nếu còn dư sẽ bổ sung vào kinh phí hoạt động của năm nay
hạch toán vào TK 3318 (các khoản phải trả khác): đây là TK tạm treo
Phần chênh lệch thừa TK 3318 sẽ đựơc kết chuyển vào TK 46121 ( nguồn KP hoạt động năm nay)
bạn nên đọc kỹ văn bản và cách thức hoạch toán[/QUOTE]"[/COLOR]
Bạn SAA và các bạn cho mình hỏi một số điểm mình chưa rõ. Mình cảm ơn trước nhé.
Mình làm kế toán tại Sở Y tế và Sở Tài chính địa phương mình có ra văn bản hướng dẫn công tác quản lý thu, chi phí đấu thầu trong đó có một số nội dung chính như sau:
+ Phí đấu thầu: mức thu 500.000đ/1bộ hồ sơ, tỉ lệ nộp NSNN là 10% và giữ lại đơn vị 90%
+Bên mình sử dụng biên lai thu phí do cơ quan thuế phát hành và hàng tháng kê khai và nộp tiền thu phí hàng tháng vào NSNN
Tuy nhiên các anh bên tài chính hướng dẫn mình thực hiện công tác hạch toán, quyết toán theo quyết định 19/2006/QĐ-BTC : chứng từ thu, số tiền thu qua tài khoản 5111 "thu phí, lệ phí"
Các bạn cho mình hỏi:
+ tại sao lại hạch toán qua 3318 chứ không phải là 5111
+ Cụ thể là những văn bản nào hướng dẫn hạch toán qua 3318 vì mình phải chứng minh cho các anh bên tài chính là phải hạch toán qua TK này
Cảm ơn các bạn
hạch toán vào TK 3318 (các khoản phải trả khác): đây là TK tạm treo
Phần chênh lệch thừa TK 3318 sẽ đựơc kết chuyển vào TK 46121 ( nguồn KP hoạt động năm nay)
bạn nên đọc kỹ văn bản và cách thức hoạch toán[/QUOTE]"[/COLOR]
Bạn SAA và các bạn cho mình hỏi một số điểm mình chưa rõ. Mình cảm ơn trước nhé.
Mình làm kế toán tại Sở Y tế và Sở Tài chính địa phương mình có ra văn bản hướng dẫn công tác quản lý thu, chi phí đấu thầu trong đó có một số nội dung chính như sau:
+ Phí đấu thầu: mức thu 500.000đ/1bộ hồ sơ, tỉ lệ nộp NSNN là 10% và giữ lại đơn vị 90%
+Bên mình sử dụng biên lai thu phí do cơ quan thuế phát hành và hàng tháng kê khai và nộp tiền thu phí hàng tháng vào NSNN
Tuy nhiên các anh bên tài chính hướng dẫn mình thực hiện công tác hạch toán, quyết toán theo quyết định 19/2006/QĐ-BTC : chứng từ thu, số tiền thu qua tài khoản 5111 "thu phí, lệ phí"
Các bạn cho mình hỏi:
+ tại sao lại hạch toán qua 3318 chứ không phải là 5111
+ Cụ thể là những văn bản nào hướng dẫn hạch toán qua 3318 vì mình phải chứng minh cho các anh bên tài chính là phải hạch toán qua TK này
Cảm ơn các bạn