Sửa chữa tờ khai thuế GTGT tháng 11.08

  • Thread starter DHH
  • Ngày gửi
DHH

DHH

Cao cấp
23/11/06
359
0
16
ha noi
các bạn thân mến trong tờ khai thuế GTGT Tháng 11/08 tớ có kê khai vào bảng kê hoá đơn bán ra một hoá đơn GTGT không có thuế ( loại hàng hoá là cước hàng không " , tương ứng với cái hoá đơn bán ra không thuế đó là một hoá đơn đầu vào cũng không thuế ( loại hàng hoá : cước hàng không )

Nhưng đến tháng 12 này vì một số lý do từ phía khách hàng nên cty tớ không công nhận khoản doanh thu đó nữa nên phải huỷ hoá đơn bán ra đó đi ( hoá đơn đó chưa xé khỏi quyển ) và vì không công nhận doanh thu nên khoản chi phí đầu vào tương ứng với nó cũng bị loại ra( cty tớ chưa thanh toán cho khoản chi phí đầu vào đó và cũng sẽ không phải thanh toán khoản đó nữa )

Vậy theo các bạn mình phải làm gì để sửa chữa cho những gì tớ đã kê khai trong tháng 11 không ? ( mặc dù cái hoá đơn bán ra và mua vào đó không hề có thuế )
Trong tờ báo cáo sử dung hoá đơn tháng 11 tớ cũng kê khai cái hoá đơn bán ra đó trong phần hoá đơn sử dụng rồi , bây giờ tháng 12 huỷ thì phải làm sao ?
Mong các bạn chỉ giúp
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngakeb

Guest
2/2/07
5
0
0
39
Hà nội
Minh khai dieu chinh tren to khai thue thang sau la duoc ma
 
Sửa lần cuối:
DHH

DHH

Cao cấp
23/11/06
359
0
16
ha noi
[nhưng bạn ơi cái hoá đơn bán ra , mua vào đó không thuế mà , nó có ảnh hưởng gì đến số thuế phải nộp tháng 11 đâu
Nếu theo bạn thì điều chỉnh , vậy có phải là điều chỉnh giảm bên đầu vào thì ghi vào chỉ tiêu (20), còn bên đầu ra là ghi vào chỉ tiêu (36) đúng không ? liệu cty tớ có bị phạt không nhỉ ?

Và cái báo cáo sử dụng hoá đơn tháng 12 tớ sẽ ghi như thế nào nếu tớ đã ghi cái hoá đơn bán ra bị huỷ đó vào số hoá đơn sử dụng tháng 11
 
C

Chu Huyen

Guest
18/4/08
32
0
0
41
Thanh pho Vinh- Nghe An
[nhưng bạn ơi cái hoá đơn bán ra , mua vào đó không thuế mà , nó có ảnh hưởng gì đến số thuế phải nộp tháng 11 đâu
Nếu theo bạn thì điều chỉnh , vậy có phải là điều chỉnh giảm bên đầu vào thì ghi vào chỉ tiêu (20), còn bên đầu ra là ghi vào chỉ tiêu (36) đúng không ? liệu cty tớ có bị phạt không nhỉ ?

Và cái báo cáo sử dụng hoá đơn tháng 12 tớ sẽ ghi như thế nào nếu tớ đã ghi cái hoá đơn bán ra bị huỷ đó vào số hoá đơn sử dụng tháng 11

Mình cũng gặp trường hợp giống bạn, tháng 11 đã xuất HĐ, đã làm tờ khai báo cáo thuế tháng 11 rồi, nhưng giờ KH bảo là sai MST và yêu cầu xuất lại HĐ khác. Mình cũng chưa biết xử lý sao nữa. Các bác nào có nhiều kinh nghiệm thì chỉ giáo giúp. Sắp phải làm báo cáo tháng 12 rồi
 

Xem nhiều