Chào bạn!Chào cả nhà!
Mình có vấn đề này mong được sự góp ý!
Ngày 31/3/2013 cty mình có xuất hóa đơn điều chỉ giảm( giá trị hóa đơn 6.300.000) cho hóa đơn ngày 15/2/2013 ( giá trị hóa đơn là 8.520.000)
vậy số tiền giảm đó mình kê khai thuế như thế nào? có đc ghi âm hay không?
1. Hướng dẫn lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.
1.1. Mẫu 01-1/GTGT.
1.2.1. Căn cứ để lập bảng kê
- Căn cứ để lập bảng kê là hoá đơn GTGT HHDV bán ra trong kỳ tính thuế; NNT kê khai toàn bộ hoá đơn GTGT đã xuất bán trong kỳ, bao gồm cả các hoá đơn đặc thù như tem, vé, hoá đơn điều chỉnh, hoá đơn xuất trả lại hàng.
- Đối với hoá đơn điều chỉnh giảm cho các hoá đơn đã xuất thì ghi số giá trị âm bằng cách để trong ngoặc (...).
chị Bích Vân ơi cho e hỏi: Công ty e xuất khẩu tháng 12/2012 có xuất 1 hóa đơn nhưng bị sai số tiền so với tờ khai làm tăng doanh thu. Hiện tại công ty đang tiến hành thủ tục hoàn thuế cán bộ thuế có hướng dẫn là xuất hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu? ===>>> làm như vậy có thỏa đáng không c? và hóa đơn xuất điều chỉnh giảm có kê khai vào tháng hiện tại không? E cám ơn c!Chào bạn!
Hóa đơn (đầu ra) xuất điều chỉnh, bạn kê khai âm trên bảng kê HHDV bán ra nhé. Căn cứ theo tài liệu HD kê khai thuế của Tổng Cục Thuế theo TT 28/2011/TT-BTC, Tổng Cục Thuế hd kê khai hóa đơn điều chỉnh như sau :
P/s : Hóa đơn xuất điều chỉnh, trên hóa đơn không được phép ghi tiền hàng, tiền thuế là số âm. Nội dung hóa đơn xuất điều chỉnh cần nêu rõ xuất điều chỉnh tiền hàng, tiền thuế cho hóa đơn số....ngày....tháng....năm nào ?
- Tên hh, lượng, giá tiền như hđ cũ, phía dưới tên hh ghi đ/c hđ số....Anh/chị cho em hỏi, em đang cần viết hóa đơn điều chỉnh tăng tiền thuế GTGT ( do dịch vụ chịu thuế 10% nhưng đã xuất nhầm thành ko chịu thuế). Bây giờ em muốn viết 1 hóa đơn điều chỉnh tăng tiền thuế thì cột tiền hàng,tiền thuế ghi như thế nào ạ.Khi khai vào HTKK thì khai như thế nào?
Em cảm ơn!
mình cũng đang vướng phải vấn đề như bạn trênÐề: Hóa đơn GTGT điều chỉnh giảm kê khai thuế thế nào??
Các bạn cho mình hỏi trường hợp này với.
Mình xuất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT vì hồi trước xuất nhầm cho công ty EPE. Nội dung hóa đơn đó chỉ có tiền thuế, không có tiền hàng.
Trên HTKK 3.2.2 mình chưa biết phải kê vào chỉ tiêu nào cho hợp lý.
Mong các bạn tư vấn giúp mình nhé.
Mình cảm ơn nhiều.
Phát hiện sai sót của tháng nào thi phải làm KK BS của tháng đómình cũng đang vướng phải vấn đề như bạn trên
bạn nào biết thì giải đáp dùm mình với
tks!
bên mình kinh doanh mặt hàng mỡ cá, đến 1/1/15 có thông tư là mặt hàng này ko chịu thuế, nhưng do các nhà cung cấp ( đầu vào) chưa thống nhât dc là mặt hàng này có chịu thuế hay không nên đến bây giờ mới điều chỉnh số thuế và viết hóa đơn điều chỉnh cho các khách hàng( đầu ra)Phát hiện sai sót của tháng nào thi phải làm KK BS của tháng đó
tháng 4/2015 bạn phát hiện hóa đơn sai phải thu hồi để lập HĐ khác trong tháng 5/2015 để giao cho KH
VD KK BS tháng 4 chi tiêu 32 TK tháng doanh thu 10.000.000 thuế GTGT 1.000.000
KK sai 1 hóa đơn ĐC giảm 1.000.000
KK bổ sung chỉ tiêu 32 9.000.0000 chi tiêu 33: 9.000.000 chọn tổng hợp KHBS là xong
để khỏi bị sai sót trong KK bổ sung tháng 6/2015 bạn nộp TK chính thức tháng 6/2015 nhập số tiền ĐC 1.000.000 vào chỉ tiêu 37 là xong
Điều chỉnh giảm thuế thì bạn phải làm tờ trình gửi chi cục thuế quản lý để được d dẫnbên mình kinh doanh mặt hàng mỡ cá, đến 1/1/15 có thông tư là mặt hàng này ko chịu thuế, nhưng do các nhà cung cấp ( đầu vào) chưa thống nhât dc là mặt hàng này có chịu thuế hay không nên đến bây giờ mới điều chỉnh số thuế và viết hóa đơn điều chỉnh cho các khách hàng( đầu ra)
vì những hóa đơn mình tháng1,2,3 đã làm tờ khai báo cáo sử dụng hóa đơn rồi nên không hủy những hóa đơn đó mà chỉ điều chỉnh thôi và chỉ điều chỉnh thuế suất, không ảnh hưởng doanh thu
---> vậy thì kê cái hóa đơn điều chỉnh này như thế nào để tăng hoặc giảm tiền thuế suất do điều chỉnh lại ý bạn?
bên mình kinh doanh mặt hàng mỡ cá, đến 1/1/15 có thông tư là mặt hàng này ko chịu thuế, nhưng do các nhà cung cấp ( đầu vào) chưa thống nhât dc là mặt hàng này có chịu thuế hay không nên đến bây giờ mới điều chỉnh số thuế và viết hóa đơn điều chỉnh cho các khách hàng( đầu ra)
vì những hóa đơn mình tháng1,2,3 đã làm tờ khai báo cáo sử dụng hóa đơn rồi nên không hủy những hóa đơn đó mà chỉ điều chỉnh thôi và chỉ điều chỉnh thuế suất, không ảnh hưởng doanh thu
---> vậy thì kê cái hóa đơn điều chỉnh này như thế nào để tăng hoặc giảm tiền thuế suất do điều chỉnh lại ý bạn?
Công văn Số: 7062/BTC-TCT |