1) Những năm trước KT cũ làm nhầm, bù trừ Nợ Có TK 131, 331 ( các khoản tạm ứng truớc của người mua, trả trước cho người bán) nên số liệu trên BCĐKT sai.
Vậy theo các bạn, năm 2003 này, phải sửa lại số liệu này như thế nào? để lấy số đầu năm cho hợp lý.
2) Một khách hàng đặt trước tiền hàng cho cty, khi hàng về chuyển ngay cho khách hàng, ko qua cty, nên ko xuất hóa đơn (KH làm hết thủ tục), vậy khoản tiền tạm ứng đó cứ để treo mãi có hợp lý ko? hay đưa vào đâu ?
Vì KT ko biết gì hết ngoài hóa đơn, chứng từ, nên có thắc mắc này, ko có ý làm sai luật lệ gì đâu. Mong các bạn cho ý kiến
Vậy theo các bạn, năm 2003 này, phải sửa lại số liệu này như thế nào? để lấy số đầu năm cho hợp lý.
2) Một khách hàng đặt trước tiền hàng cho cty, khi hàng về chuyển ngay cho khách hàng, ko qua cty, nên ko xuất hóa đơn (KH làm hết thủ tục), vậy khoản tiền tạm ứng đó cứ để treo mãi có hợp lý ko? hay đưa vào đâu ?
Vì KT ko biết gì hết ngoài hóa đơn, chứng từ, nên có thắc mắc này, ko có ý làm sai luật lệ gì đâu. Mong các bạn cho ý kiến