Viết sai hoá đơn

  • Thread starter manhcuong97
  • Ngày gửi
M

manhcuong97

Guest
9/2/09
7
0
0
57
hà nội
Cho mình hỏi một chút!
hoá đơn đầu vào tháng 12/2008 thuế GTGT là 5% nhưng khi xuất hoá đơn đầu ra mình lại viết là 10% vậy có cách nào điều chỉnh được không? bây giờ làm báo cáo mới phát hiện ra.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
1234567890

1234567890

Guest
25/2/09
221
7
0
HCM
tùy loại hình kinh doanh của bạn là gì nữa chứ, nếu đầu vào 5% nhưng đầu ra chưa chắc phải theo 5% mà.
 
V

vu_anh_duc

Guest
7/11/03
39
2
8
50
Hà Nội
Cho mình hỏi một chút!
hoá đơn đầu vào tháng 12/2008 thuế GTGT là 5% nhưng khi xuất hoá đơn đầu ra mình lại viết là 10% vậy có cách nào điều chỉnh được không? bây giờ làm báo cáo mới phát hiện ra.

Bạn nhầm bị thiệt thì ráng chịu, còn bạn nhầm cho nhà nước thì phải điều chỉnh ngay bằng hoá đơn khác viết số thuế bạn thiếu, không sẽ bị cho là gian lận thuế.
 
M

manhcuong97

Guest
9/2/09
7
0
0
57
hà nội
nhưng từ tháng 12/2008 thì làm sao? mà mình bị thiệt. phải nộp Thuế GTGT nhiều hơn 5%
 
moixuongnui

moixuongnui

Cao cấp
18/11/08
216
0
16
tphcm
Bạn nhầm bị thiệt thì ráng chịu, còn bạn nhầm cho nhà nước thì phải điều chỉnh ngay bằng hoá đơn khác viết số thuế bạn thiếu, không sẽ bị cho là gian lận thuế.

Bạn làm kiểm toán mà sao tư vấn "ác" quá vậy :rotfl:. Sai thuế suất thì điều chỉnh chứ sao lại ráng chịu.
Nếu hd đầu ra viết năm 2009, thì hãy đọc hướng dẫn tại đoạn 2.9 mục IV phần B tt129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, còn nếu viết năm 2008 thì chắc phải "ráng chịu" thiệt
 
Sửa lần cuối:
M

manhcuong97

Guest
9/2/09
7
0
0
57
hà nội
Cám ơn bạn nhưng 2.9 mục IV phần B tt129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 ở chổ nào chỉ cho mình biết với
 
moixuongnui

moixuongnui

Cao cấp
18/11/08
216
0
16
tphcm
Cám ơn bạn nhưng 2.9 mục IV phần B tt129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 ở chổ nào chỉ cho mình biết với

Trích tt129:
2.9. Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách, kiểu dáng hoặc ghi sai thuế suất phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, lý do điều chỉnh thuế suất đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, (không được ghi số âm (-)), thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Trường hợp thuế suất ghi trên hoá đơn bán ra cao hơn thuế suất quy định, nếu không xác định được người mua thì không được lập hoá đơn điều chỉnh thuế GTGT.
 
finance39

finance39

Guest
13/5/06
56
0
0
UK
webketoan.vn
Bạn nhầm bị thiệt thì ráng chịu, còn bạn nhầm cho nhà nước thì phải điều chỉnh ngay bằng hoá đơn khác viết số thuế bạn thiếu, không sẽ bị cho là gian lận thuế.

Bạn là Vice Director của 1 công ty auditing mà đưa ra advice thật kỳ quặc, giải pháp không có lợi cho doanh nghiệp chút nào?:wall:
 
nofear

nofear

Cao cấp
19/4/08
267
1
16
TP.HCM
Bạn nhầm bị thiệt thì ráng chịu, còn bạn nhầm cho nhà nước thì phải điều chỉnh ngay bằng hoá đơn khác viết số thuế bạn thiếu, không sẽ bị cho là gian lận thuế.

Chả hiểu gian lận thuế chỗ nào. Mặt hàng tôn mạ năm 2008 chịu TS VAT là 5%, nếu lỡ xuất HĐ GTGT là 10% thì bên bán phải nộp đủ 10% tiền thuế, còn bên mua chỉ được khấu trừ 5% tiền thuế. Cục thuế lúc nào cũng nắm đằng cán thì gian lận thuế chỗ nào.
 

Xem nhiều