T
Công ty mình đang bị kiểm tra thuế. Mình có mấy hoá đơn (Hoá đơn bán hàng thông thường) mình đã đưa vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN nhưng bị bên thuế gạt ra với lý do mình ko kê hoá đơn này trên bảng kê thuế đầu vào. Họ làm vậy đúng ko?. Các bạn giải thích giúp mình, nếu có văn bản liên quan mong các bạn chỉ dẫn giúp :help:

