Dùng số liệu trên bảng kê hàng mua vào làm căn cứ xác định chi phí hợp lý

  • Thread starter thegiao
  • Ngày gửi
T

thegiao

Trung cấp
28/1/07
141
2
18
hung yen
Công ty mình đang bị kiểm tra thuế. Mình có mấy hoá đơn (Hoá đơn bán hàng thông thường) mình đã đưa vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN nhưng bị bên thuế gạt ra với lý do mình ko kê hoá đơn này trên bảng kê thuế đầu vào. Họ làm vậy đúng ko?. Các bạn giải thích giúp mình, nếu có văn bản liên quan mong các bạn chỉ dẫn giúp :help:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

ĐỖ SƠN HẢI

Guest
10/10/06
130
0
0
47
Phan Thiết
Hóa đơn đỏ của bạn sai tên hay mã số thuế, cũng có thể là hóa đơn mua hàng mà mặt hàng bạn mua không liên quan đến loại chi phí bạn đưa vào, con một trường hợp nửa là hóa đơn giả.

bạn xem thông tư 129/2008/TT-BTC thử xem sao lạ quá .
 
linhlot

linhlot

Hãy như là cục đất...
28/2/08
461
4
18
Cu jut DakNong
Chi phí hợp lý

Công ty mình đang bị kiểm tra thuế. Mình có mấy hoá đơn (Hoá đơn bán hàng thông thường) mình đã đưa vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN nhưng bị bên thuế gạt ra với lý do mình ko kê hoá đơn này trên bảng kê thuế đầu vào. Họ làm vậy đúng ko?. Các bạn giải thích giúp mình, nếu có văn bản liên quan mong các bạn chỉ dẫn giúp :help:
theo bạn nói thì cơ quan thuế trật rồi, nêu bắt DN kê khai thì kê khai ở đâu trên phần mềm hỗ trợ KKT đây, thực tế ở cơ quan mình còn có cả bảng kê hàng hoá mua vào không có hoá đơn của người nông dân trực tiếp bán theo mẫu số 01/TNDN theo TT134 mà mình đâu có kê khai đâu, bảng kê ngày giữ lại cơ quan để đối chiếu sau này thôi không cần báo cáo với cơ quan thuế đâu, hơn nữa hiện tại cơ quan thuế sử dụng máy đọc mã vạch 2 chiều rồi thì đâu có kê khai ở ngoài được đâu, đung không bạn
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Công ty mình đang bị kiểm tra thuế. Mình có mấy hoá đơn (Hoá đơn bán hàng thông thường) mình đã đưa vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN nhưng bị bên thuế gạt ra với lý do mình ko kê hoá đơn này trên bảng kê thuế đầu vào. Họ làm vậy đúng ko?. Các bạn giải thích giúp mình, nếu có văn bản liên quan mong các bạn chỉ dẫn giúp :help:

kì vậy? Bảng kê thuế đầu vào chỉ kê những hđơn cần dc khấu trừ thuế gtgt thôi chứ!
 
T

thegiao

Trung cấp
28/1/07
141
2
18
hung yen
Hóa đơn đỏ của bạn sai tên hay mã số thuế, cũng có thể là hóa đơn mua hàng mà mặt hàng bạn mua không liên quan đến loại chi phí bạn đưa vào, con một trường hợp nửa là hóa đơn giả.

bạn xem thông tư 129/2008/TT-BTC thử xem sao lạ quá .

Hoá đơn của mình là hđ đúng-đã được xác định là chi phí hợp lý, nhưng có vấn đề là mình ko kê nó trên bảng kê đầu vào. Thuế cho rằng cứ phải kê trên đấy mới được cơ mà:wall:
 
T

thegiao

Trung cấp
28/1/07
141
2
18
hung yen
theo bạn nói thì cơ quan thuế trật rồi, nêu bắt DN kê khai thì kê khai ở đâu trên phần mềm hỗ trợ KKT đây, thực tế ở cơ quan mình còn có cả bảng kê hàng hoá mua vào không có hoá đơn của người nông dân trực tiếp bán theo mẫu số 01/TNDN theo TT134 mà mình đâu có kê khai đâu, bảng kê ngày giữ lại cơ quan để đối chiếu sau này thôi không cần báo cáo với cơ quan thuế đâu, hơn nữa hiện tại cơ quan thuế sử dụng máy đọc mã vạch 2 chiều rồi thì đâu có kê khai ở ngoài được đâu, đung không bạn

Chi phí đấy của mình phát sinh năm 2007, lúc đó thuế chỗ mình chưa áp dụng kê khai điện tử
 
T

Trnghia

Trung cấp
29/11/08
134
1
18
42
Vung Tau
Công ty mình đang bị kiểm tra thuế. Mình có mấy hoá đơn (Hoá đơn bán hàng thông thường) mình đã đưa vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN nhưng bị bên thuế gạt ra với lý do mình ko kê hoá đơn này trên bảng kê thuế đầu vào. Họ làm vậy đúng ko?. Các bạn giải thích giúp mình, nếu có văn bản liên quan mong các bạn chỉ dẫn giúp :help:

HÍc bạn ơi! Bảng kê hh dịch vụ đầu vào chỉ dành cho HĐ đầu vào GTGT thôi. Sao bạn lại cho hd thông thường vào đấy. HĐ thông thường vẫn đưa vào chi phí đc chứ.:032::032::032::032::032:
 
cadafi

cadafi

Trung cấp
9/12/07
52
0
6
45
TP.HCM
www.giaiphapexcel.com
Công ty mình đang bị kiểm tra thuế. Mình có mấy hoá đơn (Hoá đơn bán hàng thông thường) mình đã đưa vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN nhưng bị bên thuế gạt ra với lý do mình ko kê hoá đơn này trên bảng kê thuế đầu vào. Họ làm vậy đúng ko?. Các bạn giải thích giúp mình, nếu có văn bản liên quan mong các bạn chỉ dẫn giúp :help:

Bạn làm việc với người bên cơ quan thuế, yêu cầu họ ghi rõ những khoản chi phí có hóa đơn bán hàng nhưng không kê trên bảng kê hóa đơn đầu vào thì bị loại ra theo luật, thông tư, nghị định, hướng dẫn nào là xong! Lúc đó, trắng đen sẽ rõ thôi mà. Bạn đừng quá lo lắng!
 
Á

Ánh Tuyết

Guest
Nếu HĐ đó của bạn rơi vào năm 2007 ( trước khi TT60 có hiệu lực) mà hàng tháng bạn không làm thêm bảng kê dành cho các HĐ thông thường thì thuế họ loại ra là đúng rồi. Nhưng khi TT60 có hiệu lực thì không cần phải kê khai HĐ thông thường nữa.
 
B

buidinhtu

Guest
21/11/07
33
0
6
tphcm
Nếu HĐ đó của bạn rơi vào năm 2007 ( trước khi TT60 có hiệu lực) mà hàng tháng bạn không làm thêm bảng kê dành cho các HĐ thông thường thì thuế họ loại ra là đúng rồi. Nhưng khi TT60 có hiệu lực thì không cần phải kê khai HĐ thông thường nữa.

Hàng tháng tôi vẫn kê khai hoá đơn thông thường trong phần mềm kê khai mà ở mục 3 đó " hàng hoá dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT" mà. Cũng không thấy cơ quan thuế` ý kiến gì, vậy không lẽ tôi kê khai như vậy là không đúng??? Đâu thấy có hướng dẫn nào nói trong phần mềm là chỉ kê khai cho các hoá đơn có khấu trừ thuế GTGT.
 
T

thegiao

Trung cấp
28/1/07
141
2
18
hung yen
Trong Luật quản lý thuế tại điều 31 quy định về Hồ sơ khai thuế quy định
Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm:
a) Hồ sơ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế phải nộp;
b) Hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý gồm tờ khai thuế tạm tính và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế tạm tính;
c) Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế.

Theo quy định này thì Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp có bộ hồ sơ riêng căn cứ vào các tài liệu của bộ hồ sơ này để xác định thuế thu nhập doanh nghiêp, có thấy nói gì đến các bảng kê hàng hoá mua vào tại hồ sơ khai thuế hàng tháng đâu nhỉ? :banana::banana::banana::banana::banana::banana:
 

Xem nhiều