Thuế môn bài lại kê vào tờ khai thuế GTGT???

  • Thread starter Hue0240
  • Ngày gửi
V

vongphuc

Excel Fans Club
11/8/04
300
5
18
Ha Noi
Nếu bạn vongphuc nói vậy thì bạn hãy kê luôn cả bảng lương vào tờ khai đầu vào để sau này quyết toán được đưa lương vào chi phí hợp lý :quiet:

Xin phép trích dẫn 1 phần để tranh luận vì từ từ qua từng trường hợp cụ thể ta sẽ hiểu thêm vấn đề và có cái nhìn khách quan hơn, rõ hơn

Về chi phí lương, ta cũng thấy việc có kê hay ko kê đều không ảnh hưởng đến lợi nhuận và thuế GTGT phải nộp. Và thực tế chả ai kê vào làm gì cho mệt người vì thực sự là ko cần thiết

Sở dĩ ko cần thiết vì về mặt pháp lý, chi phí lương chịu sự quản lý chặt chẽ bằng nhiều văn bản chứng từ. Có thể thấy đầu tiên là giấy đăng ký chi phí lương. Rồi tiếp theo là hồ sơ nhân sự, hồ sơ đăng ký lao động, BHXH, quyết toán thuế TNCN,... Những văn bản đó là căn cứ thiết thực chứng minh chi phí lương của doanh nghiệp

Về mặt quản lý số liệu, chi phí lương là 1 loại chi phí được hạch toán theo dõi trên một tài khoản riêng là 334, vì vậy nó hoàn toàn "nằm trong tầm kiểm soát", không bị lẫn lộn với các chi phí khác
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
thật sự tranh luận nhìu với pác vongphuc nhưng mình vẫn chưa hiuể dc ý của pác tại sao fải kê những hđơn ko lquan thuế vat đầu vào vào Bảng kê hh-dv hàng tháng? :wall:
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
bạn vongphuc nói thế thì khách gì bạn bảo là thuế môn bài và thuế TNDN ko có chứng từ gì dể chúng minh là chi phí hợp lý nên phải cho vào bảng kê 01-2/gtgt chứ.tranh luận mãi mình cũng ko hiểu bạn đang nói đến cái gì nữa?tóm lại 1 câu là ko phải kê khai thuế đó vào bảng kê hàng hóa dv mua vào thế thôi
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
ủa, vongphuc đâu rồi nhỉ? trao đổi tiếp để mọi ng hiểu ý của pác đi chứ
 
H

Hue0240

Guest
26/3/09
12
0
0
37
Bắc Giang
Cảm ơn anh chị ! em đã hỏi thuế rồi! người ta bảo là nếu kê 2 cái đó vào thì ko ảnh hưởng j đến thuế cả! vì chỉ kê ở mục 8 thôi! còn chị kế toán kia làm như vậy là sai! vì tờ khai thuế chỉ là để khai hàng hoá chứ ko phải là để kê chi phí!
 
H

Haihung87

Trung cấp
9/1/09
88
0
6
Tp HCM
Cảm ơn anh chị ! em đã hỏi thuế rồi! người ta bảo là nếu kê 2 cái đó vào thì ko ảnh hưởng j đến thuế cả! vì chỉ kê ở mục 8 thôi! còn chị kế toán kia làm như vậy là sai! vì tờ khai thuế chỉ là để khai hàng hoá chứ ko phải là để kê chi phí!

:director: Hết tranh luận nha các pác:ladiesman
 
M

miss trang

Guest
chào các anh chị!
e cũng chỉ là dân kế toán mới vào nghề nên cũng ko có nhiều kinh nghiệm. nhưng theo e thì mình vẫn kê nhưng chứng từ đó vào phần chưa có thuế VAT để sau này mình tập hợp chi phí có căn cứ và chính xác hơn, vì cũng có thể sau này khi chi phí của mình quá lớn thì bên cơ quan thuế sẽ hỏi mình lấy ở đâu? nhưng có điều mình chỉ nhập vào bảng kê mua vào những chi phí nào có hoá đơn đỏ thôi.
ko biết e nói vậy có sai ko? có gì các anh chị chỉ bảo cho e với.
Cảm ơn anh chị nhiều!
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
chào các anh chị!
e cũng chỉ là dân kế toán mới vào nghề nên cũng ko có nhiều kinh nghiệm. nhưng theo e thì mình vẫn kê nhưng chứng từ đó vào phần chưa có thuế VAT để sau này mình tập hợp chi phí có căn cứ và chính xác hơn, vì cũng có thể sau này khi chi phí của mình quá lớn thì bên cơ quan thuế sẽ hỏi mình lấy ở đâu? nhưng có điều mình chỉ nhập vào bảng kê mua vào những chi phí nào có hoá đơn đỏ thôi.
ko biết e nói vậy có sai ko? có gì các anh chị chỉ bảo cho e với.
Cảm ơn anh chị nhiều!
bài viết của e số #28 hỏi vấn đề mà 27 bài trước đó đã thảo luận, e đọc lại từ đầu nhé.
 
M

miss trang

Guest
anh chị ơi cho e hỏi với! e làm ở phần mềm kế toán fast theo QĐ48 ý ạh. e ko biết sao ở phần TSCĐ ko có tài khoản TSCĐ hữu hình nhỉ? mà e chỉ thấy tài khoản mẹ là 211: TSCĐ hữu hình, còn có 3 tài khoản con là: 2111: nhà cửa, vật kiến trúc, 2112: TSCĐ thuê tài chính, 2113: TCSĐ vô hình. Nhưng e muốn hạch toán TSCĐ hữu hình cơ, mà phần mềm thì hổng chịu nhận tài khoản mẹ mà phải nhập TK con cơ. Vậy e sửa TK 2111: nhà cửa, vật kiến trúc,TSCĐ hữu hình. Và e cho nó vào TK 2111 liệu có đúng ko ạh? Nếu ko làm vậy thì e cho vào TK nào thì đúng ạh? Anh chị nào giúp e với.
Cảm ơn ah!
 
M

muanhanchin83

Sơ cấp
23/8/08
12
0
0
42
Hưng yên
Trường hợp HĐ bán hàng thông thường thì bạn vẫn kê khai bình thường vào bảng kê mua vào là được nhưng bạn nhớ là cột thuế suất thì bỏ qua không được điền vào bạn nhé.
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Trường hợp HĐ bán hàng thông thường thì bạn vẫn kê khai bình thường vào bảng kê mua vào là được nhưng bạn nhớ là cột thuế suất thì bỏ qua không được điền vào bạn nhé.

HĐ bán hàng thông thường ko có vat mua vào thì kê khai vào Bảng kê này làm gì cho mất tgian nhỉ? cái này mọi ng` đã nói nhìu rồi mà
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
mà e chỉ thấy tài khoản mẹ là 211: TSCĐ hữu hình, còn có 3 tài khoản con là: 2111: nhà cửa, vật kiến trúc, 2112: TSCĐ thuê tài chính, 2113: TCSĐ vô hình. Nhưng e muốn hạch toán TSCĐ hữu hình cơ, mà phần mềm thì hổng chịu nhận tài khoản mẹ mà phải nhập TK con cơ. Vậy e sửa TK 2111: nhà cửa, vật kiến trúc,TSCĐ hữu hình. Và e cho nó vào TK 2111 liệu có đúng ko ạh?

- 2111: nhà cửa, vật kiến trúc, 2112: TSCĐ thuê tài chính, 2113: TCSĐ vô hình: là chuẩn rồi, ko đc thay đổi nhé.
- TSCĐ của e thuộc loại nào thì đkhỏan vào tkhỏan con tương ứng, chứ sao lại: "Nhưng e muốn hạch toán TSCĐ hữu hình cơ" :wall:
Việc đưa vào tkhỏan con bắt buộc là rất hợp lý, số liệu sẽ dc tách ra cụ thể từng phần từng loại, nếu có bcáo quản trị thì cũng sẽ rất rõ ràng và hệ thống, sao em lại ko muốn chứ?
 
M

miss trang

Guest
vậy như TSCĐ của cty e là máy chủ Dell Power Edge 1750, nó dùng trong bộ phận kỹ thuật thì e biết cho vào tài khoản con nào bây giờ? vì e chẳng thấy tài khoản con nào hợp lý để hạch toán cho đúng cả, thuê tài chính ko phải, vô hình cũng ko? mà có nằm ở nhà cửa vật kiến trúc gì đâu chứ ạh. Anh bảo e cho vào đâu bây giờ? Nhờ cả anh đó.
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
vậy như TSCĐ của cty e là máy chủ Dell Power Edge 1750, nó dùng trong bộ phận kỹ thuật thì e biết cho vào tài khoản con nào bây giờ? vì e chẳng thấy tài khoản con nào hợp lý để hạch toán cho đúng cả, thuê tài chính ko phải, vô hình cũng ko? mà có nằm ở nhà cửa vật kiến trúc gì đâu chứ ạh. Anh bảo e cho vào đâu bây giờ? Nhờ cả anh đó.

http://www.webketoan.vn/forum/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=44
e vào đây hỏi về TSCĐ nhé. Ở đây lộn chuồng
 

Xem nhiều