Chứng từ thuế kê 2 lần

  • Thread starter tyzoom
  • Ngày gửi
T

tyzoom

Guest
15/5/09
2
0
0
Hà Nội
Giúp với ! Mình có 7 hoá đơn đầu vào bị kê 2 lần : tháng 10/08 - tháng 12/08.
Bây giờ phải làm thế nào. Minh vẫn chưa làm gì cả.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vanhungacc

vanhungacc

Trung cấp
6/5/09
103
1
0
SG
Giúp với ! Mình có 7 hoá đơn đầu vào bị kê 2 lần : tháng 10/08 - tháng 12/08.
Bây giờ phải làm thế nào. Minh vẫn chưa làm gì cả.

Vào HTKK mục Kê khai bổ sung, kê khai mẫu 01/KHBS để kê khai điều chỉnh giảm cho những hóa đơn đó. Nếu khi điều chỉnh mà bạn phải nộp thuế VAT thì phải nộp cả tiền phạt nộp chậm thuế và tiền thuế VAT còn thiếu đó.
Chúc bạn thành công!
 
N

NamLamSon

Gà vùng cao
19/4/08
150
0
16
Thanh Hoá
www.webketoan.com
Giúp với ! Mình có 7 hoá đơn đầu vào bị kê 2 lần : tháng 10/08 - tháng 12/08.
Bây giờ phải làm thế nào. Minh vẫn chưa làm gì cả.

Vấn đề cũng không khó nếu bạn chưa làm gì với các Hoá đơn đầu vào đoá. Chúng ta chỉ việc kê khai điều chỉnh giảm với lý do kê khai nhầm. rùi nộp luôn tiền phạt chạm là ok.
Nhưng sự việc chỉ khó trong các trường hợp:
vd: đầu vào 2 lít xăng
kê 2 lần vậy tổng đầu vào có 4 lít xăng (nhưng thực tế thì chỉ có 2 lít)
Nhưng đầu ra thì lại là 3 lít.
Như vậy bạn bị âm kho.
Chắc chắn các bác thuế phải soi rồi
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
bạn vào phục luc 01-3/ trong hệ thống kê khai ghi vào cột số thuế điều chỉnh tăng bạn ssex ghi só tiền của 7 hóa đơn dầu vào đó HTKK sẽ điwwù chỉnh vào chỉ tiêu 35 trong tờ khai
 
N

nguyen1987

Cao cấp
bạn vào phục luc 01-3/ trong hệ thống kê khai ghi vào cột số thuế điều chỉnh tăng bạn ssex ghi só tiền của 7 hóa đơn dầu vào đó HTKK sẽ điwwù chỉnh vào chỉ tiêu 35 trong tờ khai

Sao có thể làm ở phần phụ lục 01-3 được bạn, cái này mình phải làm tờ 01 KHBS rồi tính số ngày chậm nộp và nộp phạt chứ, cái này mình làm sai thì phải bị phạt chứ k được điêu chỉnh đâu. Nhớ điều chỉnh sổ sách luôn nha. Thân chào.
 
T

tyzoom

Guest
15/5/09
2
0
0
Hà Nội
Vào HTKK mục Kê khai bổ sung, kê khai mẫu 01/KHBS để kê khai điều chỉnh giảm cho những hóa đơn đó. Nếu khi điều chỉnh mà bạn phải nộp thuế VAT thì phải nộp cả tiền phạt nộp chậm thuế và tiền thuế VAT còn thiếu đó.
Chúc bạn thành công!

Cám ơn bạn. Nhưng bên mình đã nộp thuế Vat rồi , giờ phải làm sao
 
L

leanhhong

Guest
9/5/09
5
0
0
38
lương sơn thái nguyên
bạn có thể kê khai điều chỉnh vào tháng sau.điều chỉnh tăng vào chỉ tiêu 35 thuế GTGT phải nộp. bạn làm mẫu 01 KHBS và phụ lục 01-3.chúc bạn thnàh công
 

Xem nhiều