S
Em xin lỗi trước! thắc mắc của em liên quan đến xuất-nhập-tồn và việc bán hàng, anh hưởng cả GTGT, nhưng quan trong hơn là GTGT nên em post vào đây, xin đừng del em tội nghiệp.:021:
Em gặp trường hợp thế này. Theo thỏa thuận thì em mua bán chuyển thẳng từ một công ty A cho Cty B. e, đã xuất hóa đơn cho Cty B ngày 06-04, theo đúng thì Cty A fai xuất hóa đơn cho em vào ngày 06-04. Nhưng mãi đến ngày 08-4 Cty A mới xuất cho em.
Như vậy thì đối với Cty em có hợp lệ chứng từ không?
vì ngày 06-4 em đã xuất hàng bán trong khi chưa có hàng mà sang ngày 8-4 mới có hàng.
Nghiệp vụ bán chuyển thẳng có chấp nhận hóa đơn đầu vào về sau như vậy k ?
Nếu không được thì bây giờ em phải khác phục thế nào? Mong các bác giúp dùm
Luôn tiện cho em hỏi thêm:
- Hóa đơn Bán Hàng Thông Thường có phải là Hóa Đơn Tính GTGT trực tiếp không? khi khai báo thuế GTGT có phải khai báo hóa đơn này ko ? nếu có thì ghi vào dòng nào?
- Hóa Đơn hàng hóa dịch vụ không chịu thuế có phải là Hóa đơn GTGT thuế suất 0% ko? hay nó là hóa đơn Bán Hàng Thông Thường
Em gặp trường hợp thế này. Theo thỏa thuận thì em mua bán chuyển thẳng từ một công ty A cho Cty B. e, đã xuất hóa đơn cho Cty B ngày 06-04, theo đúng thì Cty A fai xuất hóa đơn cho em vào ngày 06-04. Nhưng mãi đến ngày 08-4 Cty A mới xuất cho em.
Như vậy thì đối với Cty em có hợp lệ chứng từ không?
vì ngày 06-4 em đã xuất hàng bán trong khi chưa có hàng mà sang ngày 8-4 mới có hàng.
Nghiệp vụ bán chuyển thẳng có chấp nhận hóa đơn đầu vào về sau như vậy k ?
Nếu không được thì bây giờ em phải khác phục thế nào? Mong các bác giúp dùm
Luôn tiện cho em hỏi thêm:
- Hóa đơn Bán Hàng Thông Thường có phải là Hóa Đơn Tính GTGT trực tiếp không? khi khai báo thuế GTGT có phải khai báo hóa đơn này ko ? nếu có thì ghi vào dòng nào?
- Hóa Đơn hàng hóa dịch vụ không chịu thuế có phải là Hóa đơn GTGT thuế suất 0% ko? hay nó là hóa đơn Bán Hàng Thông Thường
Sửa lần cuối:

