Công ty em mua NVL về SX ra TSCĐ đưa vào sử dụng cho công ty luôn vì em là kế toán mới ra trường nên không biết hoạch toán như thế nào? Mong các anh chi giúp dùm em? Như vậy có xuất hoá đơn không?
Công ty em mua NVL về SX ra TSCĐ đưa vào sử dụng cho công ty luôn vì em là kế toán mới ra trường nên không biết hoạch toán như thế nào? Mong các anh chi giúp dùm em? Như vậy có xuất hoá đơn không?
Em tập hợp hết vào TK 2412 : vật liệu, nhân công, chi phí chạy thử, .... đến khi hoàn thành nghiệm thu chuyển sang 211 đồng thời k/c nguồn và trích khấu hao từ ngày đưa vào sử dụng (xem lại lý thuyết đã học đi)
T có nghiệp vụ phát sinh như sau mua sắt tấm số tiền 12.000.000, đã nhập kho cty. Xuất đi thuê ngoìai gia công số sắt đó thành 1 thùng trộn bê tông với giá 2.000.000. Tổng cộng trùng trộn đó có giá là 14tr. cho hỏi cả nhà cách hạch toán và thủ tục gì để hình thành nên ts đó
Theo em, bác HT như sau: a. Khi xuất gia công: Nợ TK 131: 12trđ Có TK 152: 12trđ b. Khi Gia công hoàn thành: - Nợ TK 152: 12trđ Có TK 131: 12trđ - Nợ TK 241( thùng trộn): 14trđ có TK 152: 12trđ Có TK 331: 2trđ - Nợ TK 2111( thùng trộn): 14trđ Có TK 241( thùng trộn): 14trđ - Nếu dùng tiền không thuộc nguồn vốn Kinh doanh thì có bút toán kết chuyển nguồn vốn. C. Khi thanh toán tiền cho bên gia công Nợ TK 331: 2trđ Có TK 111, 112: 2trđ